关于黟县科学技术协会2023年度预算执行和其他财政收支情况的审计整改结果公告
一、审计的基本情况
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定,县审计局派出审计组,于2024年5月7日至5月30日,对我单位2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了就地审计。2024年6月7日,县审计局向我单位反馈了审计意见。按照审计工作有关要求,现将审计整改进展情况予以公布。
二、审计反映的问题
(一)落实党政机关过紧日子要求情况:差旅费、培训费超预算支出。
(二)预算、决算(草案)编制与执行情况:项目编制经济分类科目不到位、决算(草案)编制账表不符、改变项目资金用途、政府采购预算编制不完整、费用报销审核不严。
(三)专项资金管理使用情况:超范围列支基层科普行动费用。
(四)预算绩效管理情况:绩效指标设置不规范。
(五)国有资产管理情况:项目资产未及时办理移交。
(六)其他需要审计和审计调查的事项:内部管理制度未及时更新。部分合同内容审查不严,合同依据引用不规范。
三、审计整改要求和审计建议
严格预算执行,强化资金管理。规范预、决算编制,严格预算执行。进一步加强和规范项目资产管理。强化内部控制建设,进一步防控经济风险。
四、审计整改情况
(一)落实党政机关过紧日子要求情况:一是全体干部认真学习《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关内容。二是今后严格落实党政机关过紧日子要求,严格落实差旅费支出只减不增要求,加强预算编制部门支出经济分类,严格资金支出预算管理。已完成整改,并长期坚持。
(二)预算、决算(草案)编制与执行情况:一是全体干部认真学习《安徽省预算审查监督条例》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发〈行政事业单位内部控制规范(试行)〉的通知》等相关内容。二是严格按照预算编制相关规定,在预算编制中细化项目分类。三是做好决算数据的对账工作,确保账表相符。四是严格按照预算规定的支出用途使用资金。已整改完成,并长期坚持。
(三)专项资金管理使用情况:县科协将加强项目资金审核,严格执行财务制度,科学编制项目绩效指标,提高预算绩效编制质量。按规定列支费用,实行专款专用。已整改完成,并长期坚持。
(四)预算绩效管理情况:县科协将严格执行财务制度细化量化数量指标与质量指标。已整改完成,并长期坚持。
(五)国有资产管理情况:严格执行固定资产管理办法,及时办理固定资产移交。已整改完成,并长期坚持。
(六)其他需要审计和审计调查的事项:严格落实党政机关过紧日子要求,重新修订《黟县科协机关内务管理制度》,规范公务接待制度。认真组织学习《中华人民共和国民法典》,加强合同管理,严格合同审查,确保合同内容合法合规。按照黟县人力资源和社会保障局、黟县财政局 《关于印发〈黟县机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法〉的通知》精神,规范聘外人员管理。
欢迎广大干部群众对审计整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。
联系电话:0559-5522140
黟县科学技术协会
2024年8月20日

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