关于黟县本级2026年一般公共预算支出预算的说明
2026年黟县本级一般公共预算支出预算数为154729万元,比2025年预算数增长5%。
1.一般公共服务支出预算为17132万元,较2025年预算增加906万元,增长5.58%。
2.国防支出预算为129万元,较2025年预算减少40万元,下降23.67%,主要是上级转移支付指标减少。
3.公共安全支出预算为5720万元,较2025年预算增加194万元,增长3.51%。
4.教育支出预算为12248万元,较2025年预算减少10万元,下降0.08%。
5.科学技术支出预算为844万元,较2025年预算增加691万元,增长451.63%,主要是新增了促进新型工业化资金。
6.文化旅游体育与传媒支出预算为8212万元,较2025年预算减少378万元,下降4.4%。
7.社会保障和就业支出预算为26113万元,较2025年增加4332万元,增长19.89%,主要原因是对机关事业单位养老保险的补助资金安排增加。
8.卫生健康支出预算为9265万元,较2025年增加104万元,增长1.14%。
9.节能环保支出预算为1274万元,较2025年预算减少1054万元,下降45.28%。
10.城乡社区支出预算为25041万元,较2025年预算增加1459万元,增长6.19%。
11.农林水支出预算24031万元,较2025年预算增加44万元,增长0.18%。
12.交通运输支出预算为7153万元,较2025年预算增加4165万元,增长139.55%,主要是新增了G530项目导致交通运输支出增加。
13.资源勘探工业信息等支出预算为0万元。
14.商业服务业等支出预算为0万元。
15.金融支出预算为8万元,较2025年预算减少1万元,下降11.11%。
16.援助其他地区支出预算为0万元。
17.自然资源海洋气象等支出预算为808万元,较2025年预算减少29万元,下降3.46%。
18.住房保障支出预算为3909万元,较2025年预算增加39万元,增长12.11%。
19.粮油物资储备支出预算为361万元,较2025年预算增加197万元,增长5.31%。
20.灾害防治及应急管理支出预算为1097万元,较2025年预算减少1149万元,下降51.15%。下降原因主要是上年结余减少。
21.预备费支出预算为1600万元,较2025年增加100万元, 增长6.67%。主要是根据预算法规定,按总支出1%-3%安排。
22.其他支出预算为7400万元,与2025持平。
23.债务付息支出预算为2383万元,将根据年度执行进行预算调整安排。
24.债务发行费预算为0万元,将根据年度执行进行预算调整安排。
25.对区县税收返还支出0万元。
26.对区县一般性转移支付支出0万元。
27.对区县专项转移支付支出0万元。
28.上解上级支出2671万元。
29.调出资金0万元。
30.安排预算稳定调节基金0万元。
31.地方政府一般债务还本支出6967万元。
32.地方政府一般债务转贷支出0万元。
33.结转下年0万元。

皖公网安备 34102302000001号
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