号: 003154056/202509-00021 信息分类: 审计整改情况
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2025-09-10
发布机构: 黟县政府办 发布日期: 2025-09-10
生效日期: 有效 废止日期:
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内容概述: 性: 有效

关于县应急管理局2024年度预算执行和其他财政收支情况审计整改情况公告

作者:黟县审计局 发布时间:2025-09-10 17:30 信息来源:黟县审计局 阅读次数:

一、审计的基本情况

根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,县审计局派出审计组,自2025224日至314日,对县应急管理局2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了就地审计。2025415日,县审计局出具了审计报告。按照审计工作有关要求,现将审计整改进展情况予以公布。

二、审计发现的主要问题

(一)预算编制和执行情况:预算执行差异较大,预算编制不科学。

(二)政府采购和购买服务情况:1.专项采购资产未纳入国有资产管理,存在账账不符,账实不符现象。2.储备物资不规范。

(三)专项资金管理使用和项目绩效情况:专项资金核算不规范,通过往来款科目列收列支

三、审计整改情况

(一)预算编制和执行情况:差旅费差异大主要是去年省级举办的培训较多,编制2026年预算时将适实加大差旅费占比率。维修费差异大主要是去年办公楼维修花费较多,今后将更加精确编制年初预算。

(二)政府采购和购买服务情况:1.因本次资产由省级统一采购,目前未完成全面验收收支付尾款,同时也对接了市应急局,待上级通知后再录入。2.政府储备物资已经和股室核对确认过,按照现有库存情况上下账,今后将严格管理,及时更新库存。

(三)专项资金管理使用和项目绩效情况:已对接财政局代账会计,会计已在今年的往来科目中修改完善。