原黟县物价局2018年部门决算情况及“三公经费”支出情况公开
黟县物价局2018 年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 黟县物价局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县物价局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黟县物价局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 黟县物价局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家的价格法律、法规和方针、政策;负责国务院、省政府价格行政主管部门和有关部门制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。
(二)研究制定全县价格总水平年度调控目标和中长期调控计划及调控措施,建立和完善价格监测和调控体系;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。
(三)研究制定地方定价目录;指导全县价格行政复议和依法受理行政复议案件;建立和实施价格听证会制度、价格公告制度和价格公示制度。
(四)研究制定价格改革中长期计划和年度计划并组织实施,制定和调整县级管理的实施政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价格的商品和服务价格进行指导。
(五)负责管理国家行政机关收费;负责管理重要的公益性、公用事业价格;实施《收费许可证》和收费年审制度,治理乱收费。
(六)负责全县价格行政执法工作;组织和指导开展价格监督检查工作,受理价格违法行为的举报,查处重大的价格违法案件。
(七)负责价格监测和价格信息发布工作。
(八)负责主要工农业产品、公用事业成本和流通费用的调查。
(九)负责全县价格鉴证、价格认证、涉案物品估价和复核裁定工作的管理,审核和管理估价中介机构和人员资质,建立市场准入制度,指导中介机构的价格评估、价格咨询服务。
(十)指导全县的价格管理工作;培训基层和企业物价人员,指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制,指导行业组织价格自律工作;负责价格法律、法规、政策的宣传。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,黟县物价局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较没有变化,纳入黟县物价局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,
详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县物价局本级 |
第二部分 黟县物价局2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
67.22 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
70.49 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
5.61 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
1.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
3.18 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
67.72 |
本年支出合计 |
58 |
81.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
42.41 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
29.14 |
|
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
110.14 |
总计 |
65 |
110.14 |
收入决算表
公开02表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
67.72 |
67.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.22 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
57.18 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
57.18 |
56.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
公开03表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.49 |
70.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
70.45 |
70.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
67.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
60.52 |
60.52 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
67.22 |
本年支出合计 |
55 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
6.25 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
73.47 |
总计 |
60 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支 |
项目支出 |
||||||
|
项目支 |
项目支 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
67.22 |
67.22 |
0.00 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
60.52 |
60.52 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010408 |
物价管理 |
6.25 |
6.25 |
0.00 |
56.68 |
56.68 |
0.00 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
44.71 |
302 |
商品和服务支出 |
18.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.05 |
30201 |
办公费 |
1.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
9.68 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.12 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.16 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.07 |
30207 |
邮电费 |
0.46 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
30211 |
差旅费 |
1.51 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.26 |
30215 |
会议费 |
0.06 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.26 |
30239 |
其他交通费用 |
3.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
52.97 |
公用经费合计 |
18.06 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:黟县物价局 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||||
注:黟县物价局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 黟县物价局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计110.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计110.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少18.13万元,下降14.1%,主要原因:收入减少相应的支出也减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计67.72万元,其中:财政拨款收入67.22万元,占99.3%;其他收入0.5万元,占0.7%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计81万元,其中:基本支出81万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计73.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计73.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少10.64万元,下降12.7%,主要原因:主要是财政预算收入减少支出也减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入67.22万元,占本年收入的99.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少10.4万元,下降13.4%。主要原因是财政拨款收入减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出71.03万元,占本年支出的96.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.53万元,减少8.4%。主要原因是财政预算支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出71.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出60.52万元,占85.2%;医疗保障和计划生育(类)支出1.72万元,占2.4%;社会保障和就业(类)支出5.61万元,占7.9%;住房保障(类)支出3.18万元,占4.5%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.03万元,支出决算为71.03万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出71.03万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)物价管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.52万元,支出决算为60.52万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5.61万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.72万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出71.03万元,其中人员经费52.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费18.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
物价局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,黟县物价局机关运行经费支出18.06万元,比2017年增加5.98万元,增长49.5%,主要原因是单位运行增多用于购买货物和服务。
(二)政府采购支出情况。
2018年度黟县物价局无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日,黟县物价局无车辆,无单位价值100万以上的专用设备。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,黟县物价局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黟县物价局2018年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8
部门:黟县物价局 单位:万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
2.20 |
2.20 |
|
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
2.20 |
2.20 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县物价局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县物价局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.2万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相同
2.公务接待费支出2.2万元, 与2017年度决算相比,减少0.2万元,下降8.3%,下降的原因是进一步落实中央八项规定,从严控制公务接待。2018年黟县物价局国内公务接待共34批次(其中外事接待0批次),319人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于接待省、市、区县业务部门领导及联乡扶贫单位公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算相同。2018年底,黟县物价局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
联系方式:黟县物价局政务公开电子邮箱hsyx12358@163.com。

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报