号: 003154187/202009-00063 信息分类: 本部门“三公”经费
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期:
发布机构: 黟县发展和改革委员会 发布日期: 2020-09-15
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黟县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

发布时间:2020-09-15 11:49 阅读次数:

    

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

 14

 18.47

因公出国(境)费

 0

 0

公务接待费

 12.8

 17.27

公务用车购置及运行维护费

 1.2

 1.2

  其中:公务用车运行维护费

 1.2

 1.2

        公务用车购置费

 0

 0













    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                       

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为18.47万元,完成预算的131.9%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,粮食局、物价局、公管局并入我委,相应支出增加。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算17.27万元,占93.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.2万元,占6.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,无增减。

2.公务接待费支出17.27万元, 2019年度预算相比,增加4.47万元,增长35%,增长的原因是机构改革,单位整合,公务接待费支出增加。2019年黟县发改委国内公务接待共216批次,1920人次。主要是用于接待上级主管部门来我委指导、检查工作,其他区县发改相关部门来我委工作交流等公务往来支出接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.2万元,与2019年度预算相比,无增减。2019年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于节能办、世行办项目下乡监督检查等工作。截至20191231日,黟县发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。