黟县退役军人事务局2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黟县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县退役军人事务局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及退役军人就业专岗项目绩效评价报告
第一部分 黟县退役军人事务局概况
一、部门职责
根据《关于印发县文化旅游体育局等20个部门“三定”规定和县政府办公室等4个部门“三定”规定调整方案的通知》文件规定,黟县退役军人事务局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规,拟订相关规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人 军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
从决算单位构成看,黟县退役军人事务局2022年度部门决算包括:单位本级决算和所属单位决算,与预算一致。
纳入黟县退役军人事务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县退役军人事务局本级 |
|
2 |
黟县退役军人服务中心 |
|
3 |
黟县人武部机关服务中心 |
第二部分 黟县退役军人事务局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:黟县退役军人事务局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1700.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
45.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
9.43 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1636.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
16.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1709.97 |
本年支出合计 |
61 |
1707.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
2.84 |
年末结转和结余 |
63 |
5.54 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1712.81 |
总计 |
65 |
1712.81 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门:黟县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1709.97 |
1700.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1638.82 |
1629.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
419.99 |
419.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
419.99 |
419.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
809.47 |
809.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
12.97 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
796.50 |
796.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
97.98 |
97.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
41.58 |
41.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
6.6 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
29.8 |
29.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
280.40 |
270.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
177.09 |
167.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.43 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
30 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
11 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:黟县退役军人事务局 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1707.28 |
288.76 |
1418.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
45.12 |
45.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1636.13 |
227.06 |
1409.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.11 |
13.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.55 |
6.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
419.99 |
0.00 |
419.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
419.99 |
0.00 |
419.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
809.47 |
9.89 |
799.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
12.97 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
796.50 |
9.89 |
786.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
97.98 |
5.89 |
92.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
41.58 |
2.52 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
20 |
0.00 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
6.6 |
0.00 |
6.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
29.8 |
3.38 |
26.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.77 |
180.30 |
97.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
174.39 |
106.99 |
67.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082804 |
拥军优属 |
30 |
0.00 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082850 |
事业运行 |
53.32 |
53.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.31 |
11.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.19 |
6.75 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
11 |
1.56 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
11 |
1.56 |
9.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门:黟县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1700.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
45.12 |
45.12 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1625.19 |
1625.19 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
16.19 |
16.19 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
9.83 |
9.83 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1700.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1696.33 |
1696.33 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
4.2 |
4.2 |
|
|
||
|
总计 |
29 |
1700.54 |
总计 |
58 |
1700.54 |
1700.54 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门:黟县退役军人事务局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1696.33 |
282.62 |
1413.72 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
45.12 |
45.12 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
45.12 |
45.12 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1625.19 |
220.91 |
1404.27 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.66 |
19.66 |
|
|||||
|
20807 |
就业补助 |
419.99 |
|
419.99 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
809.47 |
9.89 |
799.59 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
97.98 |
5.89 |
92.09 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
266.77 |
174.16 |
92.61 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.19 |
6.75 |
9.44 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.19 |
0.19 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5 |
5 |
|
|||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
11 |
1.56 |
9.44 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.83 |
9.83 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门: |
黟县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
230.9 |
302 |
商品和服务支出 |
28.83 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
54.47 |
30201 |
办公费 |
1.81 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
33.19 |
30202 |
印刷费 |
0.85 |
310 |
资本性支出 |
10.49 |
|||
|
30103 |
奖金 |
65.21 |
30203 |
咨询费 |
1.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.73 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.1 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
12 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31003 |
专用设备购置 |
0.17 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.11 |
30206 |
电费 |
1.07 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.55 |
30207 |
邮电费 |
2.34 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.4 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.31 |
30211 |
差旅费 |
0.5 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
22.49 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.46 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.09 |
30215 |
会议费 |
0.74 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
8.82 |
30217 |
公务接待费 |
2.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.21 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.41 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.56 |
30227 |
委托业务费 |
3.68 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.16 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.33 |
399 |
其他支出 |
0.31 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.31 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
242.99 |
公用经费合计 |
39.63 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门:黟县退役军人事务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明:黟县退役军人事务局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门:黟县退役军人事务局 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明:黟县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 黟县退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1712.81万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1712.81万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加260.23万元,增长17.92%,主要原因是社会保障和就业支出中的抚恤、其他社会保障和就业支出、退役军人就业专岗以及优抚对象医疗等资金每年都有增幅。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1709.97万元,其中:财政拨款收入1700.54万元,占99.45%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.43万元,占0.55%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1707.28万元,其中:基本支出288.76万元,占16.91%;项目支出1418.52万元,占83.09%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1700.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1700.54万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加320.53万元,增长23.23%,主要原因:社会保障和就业支出中的抚恤、其他社会保障和就业支出、退役军人就业专岗以及优抚对象医疗等资金每年都有增幅。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1696.33万元,占本年支出的99.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加316.32万元,增长22.92%。主要原因是社会保障和就业支出中的抚恤、其他社会保障和就业支出、退役军人就业专岗以及优抚对象医疗等资金每年都有增幅。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1696.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.12万元,占2.66%;社会保障和就业(类)支出1625.19万元,占95.81%;卫生健康(类)支出16.19万元,占0.95%;住房保障(类)支出9.83万元,占0.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.11万元,支出决算为1696.33万元,完成年初预算的177.42%。决算数大于预算数的主要原因是后续下达的上级拨付的军队移交政府的离退休人员经费、抚恤等业务经费未纳入年初预算。其中:基本支出282.62万元,占16.66%;项目支出1413.71万元,占83.34%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.12万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目预算时未单列。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.11万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的100%.
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.55万元,支出决算为6.55万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为420万元,支出决算为420万元,完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。年初预算为20万元,支出决算为12.97万元,完成年初预算的64.85%,决算数小于预算数的主要原因是2022年烈士纪念设施管理维护方面上级补助资金较多县级兜底使用的资金就相对较少。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为192.20万元,支出决算为796.5万元,完成年初预算的414.41%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达的大部分抚恤补助年初未列入预算。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为50万元,支出决算为41.58万元,完成年初预算的83.16%,决算数小于预算数的主要原因是2022年发放的2021年退役士兵自主就业补助金以及22年度待安置期间补助等因退伍人数减少而减少。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金,不纳入年初预算编制。
10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.8万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金,不纳入年初预算编制。
11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为133.7万元,支出决算为167.65万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因是每年行政人员工资、社保公积金调整增幅,退休人员慰问金等项目的增加。
12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为54.53万元,支出决算为53.32万元,完成年初预算的97.78%,决算数小于预算数的主要原因是日常业务办公经费的开支相对减少。
14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目资金。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为1万元,支出决算为11.31万元,决算数大于预算数的主要原因是该项大部分为上级转移支付资金,不纳入年初预算编制。
16.卫生健康支出(类)其他计划生育(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
19.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金,不纳入年初预算编制。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出282.62万元,其中:人员经费242.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费39.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
黟县退役军人事务局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
黟县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,黟县退役军人事务局机关运行经费支出45.12万元,比2021年减少3.07万元,下降6.37%,主要原因是根据有关要求缩减开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,黟县退役军人事务局政府采购支出总额10.49万元,其中:政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,黟县退役军人事务局共有车辆0辆,;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共19个项目,涉及资金1493.88万元。从评价情况看,省级优抚安置等18个项目评分为100分,优抚对象补助经费(中央义务兵家庭优待金)评分为90分(2022年度地方财政春节、八一前夕垫付了义务兵家庭优待金后,后中央财政对地方发放义务兵家庭优待金给予了补助,因此优抚对象补助经费项目资金由县级财政收回),自评结果优,所有项目均完成了目标任务。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。部门整体绩效自评分为100分,自评结果优,切实做到了推进军民融合,营造良好氛围;落实安置任务,服务军转干部;完善服务体系建设,提升服务质效;落实优抚政策,提升对象满意度;做到上联下调,维护社会稳定;强化制度建设,机关管理实现规范化,有效推进了各项退役军人工作完满完成,经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响效果较为显著,服务对象满意度高。
组织对“退役军人就业专岗”开展了部门评价,共涉及资金420万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,切实保障了政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等,达到了预期绩效目标。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2022年度部门决算中反映“退役军人就业专岗”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
退役军人就业专岗项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等。发现的主要问题及原因:资金拨付进度每半年根据实际支付情况拨付一次,有些单位反馈垫付资金有负担。下一步改进措施:年初预拨大部分资金,年底再结算。
退役军人就业专岗项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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( 2022年度) |
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项目名称 |
退役军人就业专岗 |
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主管部门 |
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实施单位 |
黟县退役军人事务局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
420 |
420 |
420 |
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100% |
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其中:本年财政拨款 |
420 |
420 |
420 |
- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等。 |
保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
政府扶植专岗人数 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
认真核实人数、足额打卡发放 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
及时拨付率 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
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|
成本指标 |
足额拨付所需成本 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
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|
效 |
经济效益指标 |
有效提高对象的家庭生活水平,同时拉动内需 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
政府扶植专项岗位退役士兵获得感、幸福感 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
拥军社会氛围得到显著提升,社会各界评价良好。 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
通过项目实施服务对象家庭居住环境得到改善,生产生活环境得到显著提升,服务载体和服务质量得到显著改善,生态效益显著提升。 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围,鼓励更多的社会青年踊跃参军,取得了良好的社会效果。 |
完成率100% |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象 |
享受21年大学生新兵、现役军人立功受奖等奖励金人员的满意率在85%以上 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
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(3)部门评价结果。
《2022年度退役军人就业专岗项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:2022年度项目支出绩效自评表及退役军人就业专岗项目绩效评价报告
第一部分 2022年度黟县退役军人事务局绩效自评项目清单
2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
退役军人就业专岗 |
420万 |
420万 |
100% |
100 |
无 |
第二部分 部门评价报告
2022年度退役军人就业专岗项目绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。2022年自评项目为退役军人就业专岗,由县级财政承担资金、项目内容为保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等,保障他们的普惠优待,提升他们获得感和满意度。该项目22年度全年执行数为420万元。
(二)项目绩效目标。
总体目标:保障政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等。
阶段性目标:保障政府扶持专项岗位退役士兵的每月生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价目的是根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对我局22年退役军人就业专岗项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的退役就业专岗项目支出资金。绩效评价的范围:一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则如下:一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)绩效评价工作过程。
为加强财政预算项目支出绩效评价工作,我单位明确评价对象、评价工作目标及评价要求;形成工作小组,了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准,收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证,了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况;核实和统计相关数据资料,评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议,组织讨论,评价打分,形成评价结论,提出存在问题、建议和意见,撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
该项目立项依据充分,根据《退役士兵安置条例》、县委会议纪要等要求设立,立项程序合规,目标设定切实可行,经费安排与工作相适应,资金用途明确,内控措施较为健全,严格按照政策文件的规定执行,工作轨迹资料齐全,财务管理制度健全,资金拨付审批程序合规,财务核算及时,会计信息真实,工作开展成效明显,服务对象满意度高,资金使用绩效好。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
根据《退役士兵安置条例》、县委会议纪要等,实施该项目。
(二)项目过程情况。
项目保障了政府扶持专项岗位退役士兵的每月生活、养老、医疗、住房待遇,提高他们的生活、医疗水平等,进一步增强他们的获得感、幸福感。
(三)项目产出情况。
1、数量指标。保障全县政府扶持专项岗位退役士兵。
2、质量指标。认真核实人数、足额打卡发放。
3、时效指标。资金按规定及时发放到位。
4、成本指标。420万100%拨付到位。
(四)项目效益情况。
1、社会效益。通过项目实施,有效提高了政府扶持专项岗位退役士兵的生活、养老、医疗水平,同时也拉动了内需,繁荣了当地经济。
2、生态效益。通过项目实施,政府扶持专项岗位退役士兵的生活环境得到改善,家庭居住环境得到改善,
3、可持续影响。通过项目实施,让政府扶持专项岗位退役士兵感受到党和政府的温暖,拥军氛围持续营造。
4、服务对象满意度达到85%以上。
五、主要经验及做法
加强学习,提高技能。严格执行学习制度,不断提高有关工作人员财政政策知晓度和覆盖率,不断提高业务技能水平,进一步提高资金使用绩效。长期坚持组织学习,加强各股室经办及负责人对项目绩效的重视。
六、存在问题及原因分析
资金拨付到位,均达到预期效果,但有关制度、资金监管体系有待进一步加强。原因是单位人员少,财务人员非专业人员,有关意识及能力需进一步提高。
七、有关建议
自评结果进行通报反馈,将有关情况反馈到各个具体执行的股室,对项目进行总结回顾、查缺补漏,积极创新工作方式方法,不断完善项目;进一步优化项目指标,注重科学性、实用性、可实现性和可操作性;进一步完善相关制度,加强资金监管,将项目执行情况作为下年度预算参考,推动项目预算更科学、更可操作。
附件2:部门三公经费公开
黟县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
2.69 |
2.52 |
|
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
2.69 |
2.52 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.69万元,支出决算为2.52万元,完成预算的93.68%;较上年减少0.18万元,下降6.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约有关文件规定缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是根据厉行节约有关文件规定缩减开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.52万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,原因是我单位无因公出国(境)人员。
2.公务接待费预算为2.69万元,支出决算为2.52万元,完成预算的93.68%;较上年减少0.18万元,下降6.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约有关文件规定缩减开支。决算数较上年减少的主要原因是根据有关文件规定缩减开支。2022年黟县退役军人事务局国内公务接待共33批次(其中外事接待0批次),295人次(其中外事接待0人次)。主要是用于省市业务督查工作指导、其他区县业务交流学习、乡镇业务学习等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年持平。2022年没有安排公务用车购置费。截至2022年12月31日,黟县退役军人事务局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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