号: 731669293/202309-00012 信息分类: 本部门决算
主题分类: 其他 发文日期: 2023-09-26
发布机构: 黟县残疾人联合会 发布日期: 2023-09-26
生效日期: 有效 废止日期:
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黟县残联2022年度部门决算公开

作者:黟县残联 发布时间:2023-09-26 17:24 信息来源:黟县残疾人联合会 阅读次数:

黟县残联2022部门决算

 

20229

 

  

第一部分 黟县残联概况

一、部职责

二、机构设置

第二部分 黟县残联2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

第四部分  名词解释

部分  附件

黟县残联2022部门决算情况

 

第一部分 黟县残联概况

一、部门职责

 (一)听取残疾人的意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 (二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识,为社会主义建设贡献力量。

 (三)弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

 (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 (五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

 (六)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

 (七)承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县残联2022年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较增加0户。

纳入黟县残联2022年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黟县残疾人联合会本级

 

  第二部分 黟县残联2022部门决算表


收入支出决算总表
公开01表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 262.03 一、一般公共服务支出 35
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9.84 二、外交支出 36
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 37
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 38
五、事业收入 5 五、教育支出 39
六、经营收入 6 六、科学技术支出 40
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 41
八、其他收入 8 99.36  八、社会保障和就业支出 42 351.29
9 九、卫生健康支出 43 2.51
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探工业信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、自然资源海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 4.30 
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、国有资本经营预算支出 55
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 56
23 二十三、其他支出 57 9.84 
24 二十四、债务还本支出 58
25 二十五、债务付息支出 59
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 60
本年收入合计 27 371.23 本年支出合计 61 367.94
使用非财政拨款结余 28 结余分配 62
年初结转和结余 29 0.71 年末结转和结余 63 4.00 
30 64
总计 31 371.94 总计 65 371.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目代码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 371.23 271.87 99.36
208 社会保障和就业支出 354.58 255.22 99.36
20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.73 5.73
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 2.87
20811 残疾人事业 345.55 246.19 99.36
2081101 行政运行 179.76 80.40 99.36
2081102 一般行政管理事务 56.29 56.29
2081104 残疾人康复 38.60 38.60
2081105 残疾人就业 8.60 8.60
2081199 其他残疾人事业支出 62.30 62.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 2.51 2.51
21007 计划生育事务 0.27 0.27
2100799 其他计划生育事务支出 0.27 0.27
21011 行政事业单位医疗 2.24 2.24
2101101 行政单位医疗 2.24 2.24
221 住房保障支出 4.30 4.30
22102 住房改革支出 4.30 4.30
2210201 住房公积金 4.30 4.30
229 其他支出 9.84 9.84
22960 彩票公益金安排的支出 9.84 9.84
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.84 9.84
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 367.94 158.07 209.87
208 社会保障和就业支出 351.29 151.26 200.03
20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.73 5.73
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 2.87
20811 残疾人事业 342.25 142.22 200.03
2081101 行政运行 176.46 85.93 90.53
2081102 一般行政管理事务 56.29 56.29
2081104 残疾人康复 38.60 38.60
2081105 残疾人就业 8.60 8.60
2081199 其他残疾人事业支出 62.30 62.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 2.51 2.51
21007 计划生育事务 0.27 0.27
2100799 其他计划生育事务支出 0.27 0.27
21011 行政事业单位医疗 2.24 2.24
2101101 行政单位医疗 2.24 2.24
221 住房保障支出 4.30 4.30
22102 住房改革支出 4.30 4.30
2210201 住房公积金 4.30 4.30
229 其他支出 9.84 9.84
22960 彩票公益金安排的支出 9.84 9.84
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.84 9.84
注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 262.03 一、一般公共服务支出 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 9.84 二、外交支出 31
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 32
4 四、公共安全支出 33
5 五、教育支出 34
6 六、科学技术支出 35
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36
8 八、社会保障和就业支出 37 255.62 255.62
9 九、卫生健康支出 38 2.51 2.51
10 十、节能环保支出 39
11 十一、城乡社区支出 40
12 十二、农林水支出 41
13 十三、交通运输支出 42
14 十四、资源勘探工业信息等支出 43
15 十五、商业服务业等支出 44
16 十六、金融支出 45
17 十七、援助其他地区支出 46
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47
19 十九、住房保障支出 48 4.30  4.30 
20 二十、粮油物资储备支出 49
21 二十一、国有资本经营预算支出 50
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51
23 二十三、其他支出 52 9.84  9.84 
本年收入合计 24 271.87 二十四、债务还本支出 53
年初财政拨款结转和结余 25 0.70  二十五、债务付息支出 54
  一般公共预算财政拨款 26 0.70  二十六、抗疫特别国债安排的支出 55
  政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 272.27  262.43  9.84 
  国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 0.30  0.30 
总计 29 272.57  总计 58 272.57  262.73  9.84 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 262.43 87.30 175.14
201 一般公共服务支出
20129 群众团体事务
2012999 其他群众团体事务支出
208 社会保障和就业支出 255.62 80.48 175.14
20805 行政事业单位养老支出 8.60 8.60
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.73 5.73
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.87 2.87
20811 残疾人事业 246.59 71.45 175.14
2081101 行政运行 80.80 15.16 65.64
2081102 一般行政管理事务 56.29 56.29
2081104 残疾人康复 38.60 38.60
2081105 残疾人就业 8.60 8.60
2081199 其他残疾人事业支出 62.30 62.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
2089999 其他社会保障和就业支出 0.43 0.43
210 卫生健康支出 2.51 2.51
21007 计划生育事务 0.27 0.27
2100799 其他计划生育事务支出 0.27 0.27
21011 行政事业单位医疗 2.24 2.24
2101101 行政单位医疗 2.24 2.24
221 住房保障支出 4.30 4.30
22102 住房改革支出 4.30 4.30
2210201 住房公积金 4.30 4.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额
301 工资福利支出 76.71  302 商品和服务支出 10.21 30703 国内债务发行费用
30101 基本工资 24.86  30201 办公费 0.03 30704 国外债务发行费用
30102 津贴补贴 25.70  30202 印刷费 0.04 310 资本性支出
30103 奖金 15.35  30203 咨询费 31001 房屋建筑物购建
30106 伙食补助费 30204 手续费 31002 办公设备购置
30107 绩效工资 30205 水费 31003 专用设备购置
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.06  30206 电费 0.15 31005 基础设施建设
30109 职业年金缴费 1.30  30207 邮电费 0.17 31006 大型修缮
30110 职工基本医疗保险缴费 1.99  30208 取暖费 31007 信息网络及软件购置更新
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31008 物资储备
30112 其他社会保障缴费 0.16  30211 差旅费 0.11 31009 土地补偿
30113 住房公积金 4.30  30212 因公出国(境)费用 31010 安置补助
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31011 地上附着物和青苗补偿
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31012 拆迁补偿
303 对个人和家庭的补助 0.38  30215 会议费 2.73 31013 公务用车购置
30301 离休费 30216 培训费 31019 其他交通工具购置
30302 退休费 30217 公务接待费 3.68 31021 文物和陈列品购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31022 无形资产购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31099 其他资本性支出
30305 生活补助 30225 专用燃料费 312 对企业补助
30306 救济费 30226 劳务费 0.37 31201 资本金注入
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31203 政府投资基金股权投资
30308 助学金 30228 工会经费 2.80  31204 费用补贴
30309 奖励金 0.27  30229 福利费 31205 利息补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31299 其他对企业补助
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 399 其他支出
30399 其他对个人和家庭的补助 0.11  30240 税金及附加费用 39907 国家赔偿费用支出
30299 其他商品和服务支出 0.13  39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307 债务利息及费用支出 39909 经常性赠与
30701 国内债务付息 39910 资本性赠与
30702 国外债务付息 39999 其他支出
人员经费合计 77.09  公用经费合计 10.21
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9.84 9.84 9.84 9.84
229 其他支出 9.84 9.84 9.84 9.84
22960 彩票公益金安排的支出 9.84 9.84 9.84 9.84
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.84 9.84 9.84 9.84
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08表
单位:黟县残疾人联合会 金额单位:万元
功能分类科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  说明:我会未有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分 黟县残联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计371.94万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计371.94万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加108.52万元,增长41%,主要原因:一是般公共预算财政拨款收入增加,是其他上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计371.23万元,其中:财政拨款收入271.87万元,占73%;其他收入99.36万元,占27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计367.94万元,其中:基本支出158.07万元,占43%;项目支出209.87万元,占57%;无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计272.57万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计272.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加111.1万元,增长69%,主要原因:一是般公共预算财政拨款收入增加,是其他上级补助收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出262.43万元,占本年支出的71%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.15万元,增长77%。主要原因:一是般公共预算财政拨款收入增加,是其他上级补助收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出262.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出255.62万元,占97%;卫生健康(类)支出2.51万元,占1%;住房保障(类)支出4.30万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.68万元,支出决算为262.43万元,完成年初预算的149.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出中残疾人康复、创业资金投入增加;二是残疾人事业经费增加。其中:基本支出87.3万元,占33.27%;项目支出175.14万元,占66.73%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有其他群众团体事务支出。

2.一般公共服务(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.73万元,支出决算为5.73万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.87万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为59.83万元,支出决算为80.8万元,完成年初预算的135.05%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利及社会保障性各类保险自然增长。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为20万元,支出决算为38.6万元,完成年初预算的193%,决算数大于预算数的主要原因是超额完成康复工程及残疾人精准康复任务。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为8.6万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因一是完成残疾人就业扶持和培训目标任务;二是完成残疾大学生资助目标任务。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业(项)。年初预算为26.4万元,支出决算为62.3万元,完成年初预算的235.98%,决算数大于预算数的主要原因一是各类办公经费支出增加,二是市级加大对困难残疾人补助资金投入。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.43万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的100%。

8.卫生健康(类)计划生育事务(款)(款)其他计划生育事务(项)年初预算为2.51万元,支出决算为2.51万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为2.24万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.3万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出136.49万元,其中:人员经费126.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、个对其他个人和家庭的补助支出;公用经费10.21万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9.84万元,本年支出9.84万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为9.84万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度黟县残联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,黟县残联单位机关运行经费支出10.21万元,比2021增加0.93万元,下降10.02%,主要原因是召开了第八次代表大会,会议费增加

(二)政府采购支出情况。

2022年度,黟县残联单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,黟县残联单位无公务用车和共有车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金82.2万元,占项目预算总额118万的70%。从评价情况看:

项目1困难残疾人康复民生工程:2022年困难精神残疾人药费补助项目任务147人,实际完成156人,超额完成9人。2022年残疾儿童抢救性康复项目任务10人,其中:四类儿童康复8人,儿童辅具适配2人。实际完成儿童抢救性康复完成16人,儿童辅具适配3人、矫形器4人。项目计划资金38.75万元,实际拨付资金43.326万元,完成率111.8%。

项目2残疾人精准康复服务:2022年残疾人精准康复任务256人,实际完成了残疾人精准康复服务362人,康复服务率100%,得到辅具适配及维护服务120人,辅具适配率100%。项目计划投入7.28万元,实际总投入资金13.6万元,完成率186.81%。

项目3残疾人创业就业项目:“个人创业扶持”项目目标任务数20人,实际完成数20人,检查合格数20人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑵“就业培训”补贴目标任务数30人,实际完成数30人,检查合格数30人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑶“社会保险”补贴目标任务数15人,实际完成数15人,检查合格数11人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率73%;⑷“阳光大棚设施农业” 项目补贴目标任务数3个,实际完成3个,检查合格数3个,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑸“超比例安置残疾人就业”奖励目标任务,实际完成1.5⑹“残疾人专职委员及协助理员”补贴目标任务数66人,实际完成数70人,任务完成率106%;⑺实际资助义务教育和中职、高中教育阶段残疾学生49人,完成应补尽补任务;⑻实际资助家庭经济困难残疾大学生补助12人,完成应补尽补任务。

资金投入及拨付使用情况:⑴个人创业补贴6万元(省级3.02万元、市级1万元、县级1.98万元),系补助倪伟卿等20人,每人0.3万元;⑵就业培训补贴1.8729万元(省级1.5万元、县级0.3729万元);⑶社会保险补贴0.9万元(省级0.9万元);⑷阳光大棚等设施农业项目1.5万元(省级0.9万元、县级0.6万元),系补助何诗鸿等3人,每人0.5万元;⑸超比例安置残疾人就业奖励0.45万元(0.45万元)⑹专职委员及协助理员8.4万元(省级7.92万元、县级0.48万元)。2、2022年度高等教育阶段残疾大学生资助项目到位及实际2.15万元(其中省1.3万元、县级0.85万元。3、2022年度义教、中职和普通高中阶段残疾学生资助项目到位及实际2.93万元(其中市级0.95万元、县级1.98万元,共资助义教阶段小学21人,每人0.05万元、中学23人,每人0.06万元;资助中职和普通高中阶段5人,每人0.1万元。

2022年我县残疾人就业创业扶持资金计划投入22.9万元,实际拨付24.2029万元,支付到位率105.69%。

组织对“困难残疾人康复民生工程”、“残疾人精准康复服务项目”“残疾人创业就业项目”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金81.12万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看:

项目1困难残疾人康复民生工程:成立项目领导小组,制定黟县残疾人联合会、黟县教育局、黟县公安局、黟县民政局、黟县财政局、黟县卫生健康委员会文件关于印发《黟县2022年困难残疾人康复实施办法》的通知;项目组随机抽取60份困难精神残疾人药费补助及10份残疾儿童康复救助申报审批档案进行案头审核、资料查看、受助对象电话核实等,申报条件符合规定、资料齐全、补助标准符合规定。本年度超额完成残疾人康复民生工程目标任务。5月已完成困难精神残疾人药费补贴156人,占目标任务的106.12%。完成残疾儿童康复救助,在训儿童16名和为3名残疾儿童装配矫形器和辅具器具适配任务,占目标任务数160%。资金来源及拨付使用情况:2022年项目计划资金38.75万元,其中:中央资金4.40万元、省级补助资金19.45万元、市级配套资金6.80万元、县级配套资金8.10万元。截至评价日,实际拨付资金43.326万元,其中:中央资金4.50万元、省级补助资金19.45万元、市级配套资金6.80万元、县级配套资金12.576万元。

2022年11月份由黄山市残联委托第三方安徽华徽会计师事务所对我县残疾人康复民生工程项目进行了评价,评价得分97.49分,评价等级:优秀

项目2残疾人精准康复服务:成立了黟县残疾人精准康复服务行动技术指导组;制定《2022年黟县精准康复工作计划》;下发了《关于开展2022年黟县残疾人精准康复服务和困难残疾人康复民生工程年中督查的通知》,并适时开展了督查工作。2022年度我县获得康复服务人数共计362人,有康复需求人数共计362人,康复服务率100%;其中获得辅具人数120人,需要辅具人数120人,辅具服务率100%。落实残疾人基本型辅助器具适配及辅具补贴政策,全年共向92名残疾人发放各类辅具85件及各类辅具补贴54426元。开展“同心·康福”脑瘫患者免费矫治项目,3名脑瘫患者得到手术。被县政府授予2020年度全县民生工程组织实施工作先进单位。资金来源及拨付使用情况:上级资金到位7.26万元,实际使用7.26万元,上级资金使用率100%;本级资金到位5.73万元,实际使用5.73万元,本级资金使用率100%。2022年11月份由黄山市残联委托第三方安徽华徽会计师事务所对我县残疾人康复民生工程项目进行了评价,评价得分99.83分,评价等级:优秀

项目3残疾人创业就业项目:研究制定了《黟县扶持残疾人就业创业的实施细则》,以促进残疾人就业保障金收好、管好、用好为重点,进一步增强我县残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,着力解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和资金促进残疾人创业就业的效果,切实促进残疾人就业最大化。按规定程序立项,明确项目救助任务,按年初摸底数将任务分解到8个乡镇,确保了全年任务圆满完成。县残联成立了扶持残疾人就业创业工作领导小组,理事长任组长,指定专人负责相关项目,落实责任制工作机制健全,工作制度完善,在年初就组织乡镇对辖区内残疾人进行了摸排,底数清晰。申报、审核程序完善,档案资料齐全。2022年⑴“个人创业扶持”项目目标任务数20人,实际完成数20人,检查合格数20人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑵“就业培训”补贴目标任务数30人,实际完成数30人,检查合格数30人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑶“社会保险”补贴目标任务数15人,实际完成数15人,检查合格数11人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率73%;⑷“阳光大棚设施农业” 项目补贴目标任务数3个,实际完成3个,检查合格数3个,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑸“超比例安置残疾人就业”奖励目标任务,实际完成1.5⑹“残疾人专职委员及协助理员”补贴目标任务数66人,实际完成数70人,任务完成率106%;⑺实际资助义务教育和中职、高中教育阶段残疾学生49人,完成应补尽补任务;⑻实际资助家庭经济困难残疾大学生补助12人,完成应补尽补任务。

资金投入及拨付使用情况:⑴个人创业补贴6万元(省级3.02万元、市级1万元、县级1.98万元),系补助倪伟卿等20人,每人0.3万元;⑵就业培训补贴1.8729万元(省级1.5万元、县级0.3729万元);⑶社会保险补贴0.9万元(省级0.9万元);⑷阳光大棚等设施农业项目1.5万元(省级0.9万元、县级0.6万元),系补助何诗鸿等3人,每人0.5万元;⑸超比例安置残疾人就业奖励0.45万元(0.45万元)⑹专职委员及协助理员8.4万元(省级7.92万元、县级0.48万元)。2、2022年度高等教育阶段残疾大学生资助项目到位及实际2.15万元(其中省1.3万元、县级0.85万元。3、2022年度义教、中职和普通高中阶段残疾学生资助项目到位及实际2.93万元(其中市级0.95万元、县级1.98万元,共资助义教阶段小学21人,每人0.05万元、中学23人,每人0.06万元;资助中职和普通高中阶段5人,每人0.1万元。

委托黄山通诚会计师事务所根据《2022年度扶持残疾人创业就业经费项目绩效评价指标体系采用比较法、专家评议法、公众评判法、成本效益法等方法,对该项目的决策、过程、产出和效益等4类一级指标及其下属二、三级指标进行评价打分,评定总分值为96

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:

(一)残疾人康复工作有创新加强残疾人康复政策体系建设,相继出台《黟县残疾预防行动计划(2022—2025年)》《黟县十四五残疾人康复服务实施方案并在全省率先出台黟县残疾人15分钟康复圈建设实施方案》,已完成建设滨江体育公园、碧阳镇社区卫生院、碧阳镇郭门社区等三个康复点。2022超额完成困难残疾人康复民生工程,向156名精神残疾人发放药费补助15.6万元,救助残疾儿童16联合有关部门和单位开展23次全国爱耳日宣教进校园、进医院、进社区、进景区、进机构等系列活动。85名残疾人发放各类辅具115件,25发放辅具补贴资金3.98元。服药精神残疾人药费不足1000元的,发放补助0.8,对精神残疾人住院实施补贴,发放资金2.6落实家庭医生签约服务,全年签约357人,实现应签尽签积极落实辅具人才培养计划,组织1名工作人员参加初级辅助技术工程(低视力)方向培训

(二)残疾人就业创业工作有提升一是开展残疾人就业状况调查工作。经调查,我县处在就业年龄段残疾人1407人,其中已就业620未就业787人(含学生,其中有就业能力和就业愿望93人)。二是开展残疾人就业培训。联合黟县餐饮业协会和黄山百盛餐饮管理有限公司开展新徽菜 名徽厨残疾人职业技能培训班,培训残疾人30。此次培训在中安在线和中新网进行了宣传报道。四是实施残疾人就业创业项目。扶持20名残疾人个人就业创业,发放补贴资金6万元。发展“阳光大棚”等助残设施农业项目3个,发放补贴资金1.5万元,向2家超比例安置残疾人就业的用人单位发放奖励资金0.45万元,有利促进了残疾人就业创业。开展企业用工对接工作。县残联深入开展新春访万企,为企解难题、“宿村夜话 驻企服务”、就业援助“暖心活动”等活动,多次到五东殿开发区企业开展用工需求调研。截至目前,已为企业解难题5件,安排残疾人就业4名。是做好残疾人非遗传承人和中高级工艺美术人员摸底调查工作。摸排上报2人。积极参加全市残疾人职业技能大赛,并获得团体第一名的好成绩积极推广使用按残疾人比例就业联网认证平台,已有12家用人单位通过网报完成年审配合做好残疾人就业保障金征收工作

(三)残疾人教育工作有实效协同县教育部门对全年适龄残疾儿童开展核查,通过核查,现有残疾儿童少年46人,其中已入学(已落实学籍)的适龄残疾儿童45人(特殊教育学校就读1人,普通学校随班就读35人,送教上门9人),已办理缓学手续1。认真做好残疾学生资助工作49名义务教育阶段、高中(中职)阶段残疾学生发放补助资金2.93万元,向12名残疾大学生、研究生发放补助资金2.15万元。

(四)开展持证残疾人基本服务状况调查工作。按照上级残联的统一部署,我县8个乡镇、70个村(社区)参与到状况调查工作中去,对全县3186名持有二代残疾人证的残疾人信息进行全面核查。经调查,其中核查死亡注销49人、已搬迁1、查无此人1人、外出2实际调查对象3133人。发放补助3.133万元。

(五)积极开展助残日系列活动。一是开展爱心慰问活动。531日下午,县残联深入8残疾人贫困家庭走访慰问,为残疾人送上党和政府的关怀。二是开展残疾儿童辅具适配使用家长培训会,促进残疾儿童正确、安全使用辅助器具。三是实施无陷未来公益救助项目,全年7名残疾儿童受到救助四是实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目,全年完成改造任务28(含民政的5户适老化改造),投入资金7.1万余元

2.部门决算中项目绩效自评结果。

黟县残联在2022年度部门决算中反映“困难残疾人康复民生工程”、“残疾人精准康复服务项目”“残疾人就业创业项目”3个项目绩效自评结果。

困难残疾人康复工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

项目绩效目标完成情况:一是:2022年全县实际困难精神残疾人康复药费补助人数156人,目标任务147人,目标任务完成率106.12%;实际残疾儿童康复训练人数16人,目标任务10人,目标任务完成率160%;实际残疾儿童适配假肢矫形器及辅助器具4人,目标任务2人,目标任务完成率200%。困难精神残疾人药费补助、肢体残疾儿童装配假肢矫形器和适配辅具康复项目,均在规定的期限内完成;②经审查定点康复机构的儿童康复统计表,并随机抽查儿童康复档案,均签订康复安置协议,保证在训儿童训练时间,因病(事)终止康复、自动放弃康复,康复机构均在规定时间内上报调整。评价组随机抽查了60份困难精神残疾人药费补助项目档案,均符合相关要求,未发现重复补助、非残疾人补助、残疾人证和身份证重号、死亡未退出仍在享受补助的情况;查看10份残疾儿童康复救助申报审批档案,未发现申报审批程序不符合要求;达标完成任务数70,查看实际完成任务数70,项目质量达标率100%。项目实际支付资金38.75万元,预算安排到位资金43.326万元,资金支付率100%。

二是:评价组随机抽取20户救助对象进行电话访问,2户救助对象进行实地入户走访,项目实施对困难残疾人生活状况改善和生活质量提高作用明显,救助对象满意度高。项目实施得到了社会和广大残疾人的普遍认可和赞同;项目单位管理制度健全,工作程序规范,工作积极性高,工作零失误,服务对象普遍反映良好;未见不良曝光事件。通过对救助对象进行电话访问,统计满意度为100%。评价得分97.49分,评价等级:优秀

存在的问题及改进建议

(一)存在的问题

1、承接黟县残联项目的定点康复机构个别档案填写不规范。

2、个别承接黟县残联项目的定点康复机构设备、师资配置不符合规定

(二)改进建议

1、建议承接黟县残联项目的定点康复机构档案规范填写,同时黟县残联加强对定点康复机构的监督,确保定点康复机构档案资料规范,完整。

2、建议设备、师资配置不符合规定的定点康复机构,加强设备采购,积极招聘康复医师、康复治疗师、教师等相关人员,使其设备、师资配置符合相关规定。

残疾人精准康复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

项目绩效目标完成情况:2022年残疾人精准康复任务256人,实际完成了残疾人精准康复服务362人,康复服务率100%,得到辅具适配及维护服务120人,辅具适配率100%。项目计划投入7.28万元,实际总投入资金13.6万元,完成率186.81%。

二是:评价组在康复对象清单中随机抽取20人进行电话回访,均得到了好评及满意,对残疾人生活质量均有提高。在随机抽取2人进行现场走访,均表示满意。评价得分99.83分,评价等级:优秀

二是:存在的问题及改进建议

(一)存在的问题

1、承接黟县残联项目的定点康复机构个别档案填写不规范;

2、创新发展政策单一。

(二)改进建议

1、加强对定点机构的监督和管理,确保定点机构项目档案资料规范、完整;

2、发展其他创新政策。

残疾人就业创业项目绩效自评综述一是项目绩效目标完成情况:研究制定了《黟县扶持残疾人就业创业的实施细则》,以促进残疾人就业保障金收好、管好、用好为重点,进一步增强我县残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,着力解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和资金促进残疾人创业就业的效果,切实促进残疾人就业最大化。按规定程序立项,明确项目救助任务,按年初摸底数将任务分解到8个乡镇,确保了全年任务圆满完成。县残联成立了扶持残疾人就业创业工作领导小组,理事长任组长,指定专人负责相关项目,落实责任制工作机制健全,工作制度完善,在年初就组织乡镇对辖区内残疾人进行了摸排,底数清晰。申报、审核程序完善,档案资料齐全。2022年⑴“个人创业扶持”项目目标任务数20人,实际完成数20人,检查合格数20人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑵“就业培训”补贴目标任务数30人,实际完成数30人,检查合格数30人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑶“社会保险”补贴目标任务数15人,实际完成数15人,检查合格数11人,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率73%;⑷“阳光大棚设施农业” 项目补贴目标任务数3个,实际完成3个,检查合格数3个,任务完成率100%,完成及时率100%,质量达标率100%;⑸“超比例安置残疾人就业”奖励目标任务,实际完成1.5⑹“残疾人专职委员及协助理员”补贴目标任务数66人,实际完成数70人,任务完成率106%;⑺实际资助义务教育和中职、高中教育阶段残疾学生49人,完成应补尽补任务;⑻实际资助家庭经济困难残疾大学生补助12人,完成应补尽补任务。

二是资金投入及拨付使用情况:⑴个人创业补贴6万元(省级3.02万元、市级1万元、县级1.98万元),系补助倪伟卿等20人,每人0.3万元;⑵就业培训补贴1.8729万元(省级1.5万元、县级0.3729万元);⑶社会保险补贴0.9万元(省级0.9万元);⑷阳光大棚等设施农业项目1.5万元(省级0.9万元、县级0.6万元),系补助何诗鸿等3人,每人0.5万元;⑸超比例安置残疾人就业奖励0.45万元(0.45万元)⑹专职委员及协助理员8.4万元(省级7.92万元、县级0.48万元)。2、2022年度高等教育阶段残疾大学生资助项目到位及实际2.15万元(其中省1.3万元、县级0.85万元。3、2022年度义教、中职和普通高中阶段残疾学生资助项目到位及实际2.93万元(其中市级0.95万元、县级1.98万元,共资助义教阶段小学21人,每人0.05万元、中学23人,每人0.06万元;资助中职和普通高中阶段5人,每人0.1万元。

是:存在的问题及改进建议

(一)绩效自评存在的问题:无

(二)改进建议:充分发挥财政资金杠杆效应

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。


部分 附件

附件12022年度项目支出绩效自评表

 

2022年度黟县残疾人联合会绩效自评项目清单

2022年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 

 

 

(2022年度)

 

 

项目名称

困难残疾人康复工程

 

 

主管部门

 

实施单位

黟县残疾人联合会

 

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

 

年度资金总额:

9

10.02

10.02

10

100%

10

 

 

其中:本年财政拨款

9

10.02

10.02

-

 

-

 

 

上年结转资金

 

 

 

-

 

-

 

 

  其他资金

 

 

 

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

 

1、完成省级下达任务147名精神残疾人药费补助;

2、完成10名残疾儿童康复训练及3名辅具适配。

1、完成省级下达任务156名精神残疾人药费补助;投入资金15.6万元

2、完成16人次残疾儿童康复训练及辅具适配,投入资金27.726万元。

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

(50分)

数量指标

指标1:精神残疾人药补

147人

156

10

10

 

 

 

指标2:残疾儿童康复救助

10

16

10

10

 

 

 

时效指标

指标1:项目完成时间

2022年12月

2022年12月

10

10

 

 

 

成本指标

指标1:困难残疾人药补

4

3.8

10

9

药补按21年完成数做预算安排,2022年精神药品纳入慢性病直接报销目录,享受对象减少。

 

 

指标2:残疾儿童康复救助

5

6.22

10

10

 

 

 

(30分)

经济效益

指标

指标1:减轻残疾人家庭负担程度

改善明显

明显

10

10

 

 

 

社会效益

指标

指标1:精神残疾人的生活水平有所改善

有所改善

明显

5

5

 

 

 

指标2:残疾儿童得到社会的关心帮助

明显提高

明显

5

5

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:残疾人基本公共服务水平

稳步提升

明显

10

10

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:精神残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度

≥95%

≥98%

5

5

 

 

 

指标2:残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度

≥95%

≥98%

5

5

 

 

 

总分

 

 

100

99

 

 

 

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称

残疾人精准康复

主管部门

 

实施单位

 

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

5

6.34

6.34

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

5

6.34

6.34

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

为我县有康复需求的362名残疾人提供康复知识普及、医疗康复、功能训练、辅具适配等个性化精准康复服务。

获得康复服务人数共计362人,其中获得辅具人数120人,为购买各类辅具提供补贴5.44万元,康复服务率100%。项目总投入13.6万元。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50分)

数量指标

指标1:残疾人精准康复服务

362

362

15

15

 

质量指标

指标1:获得服务规范率

95%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:项目完成时间

2022年12月

2022年12月

10

10

 

成本指标

指标1:残疾人精准康复服务

5

6.34

15

15

 

(30分)

经济效益

指标

指标1:减轻残疾人家庭负担程度

有所改善

明显

10

10

 

社会效益

指标

指标1:行动实施对残疾人康复需求状况改善的效果

改善明显

明显

5

5

 

指标2:行动实施对残疾人生活质量提高的作用

明显提高

明显

5

5

 

可持续影

响指标

指标1:项目成效影响程度

程度明显

明显

10

10

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:受益对象、社会公众满意度

≥90%

99.80%

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

 

项目支出绩效自评表 

 

 

(2022年度)

 

 

项目名称

残疾人就业创业

 

 

主管部门

 

实施单位

 

 

 

项目资金

(万元)

 

年初预算 

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

 

年度资金总额:

3.8 

6.71

10

100

10

 

 

 其中:本年财政拨款

3.8 

6.71

-

 

-

 

 

    上年结转资金

 

 

-

 

-

 

 

       其他资金

 

 

-

 

-

 

 

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

 

 

1、扶持残疾人就业创业20人  2、扶持“阳光大棚”等设施农业项目3个  3、公益性岗位就业残疾人岗位补贴66人 4、就业培训30人 5、社会保险补贴15人 6、残疾人大学生资助12名  7、农村残疾人实用技术培训30人。

1、扶持残疾人就业创业20人 2、扶持“阳光大棚”等设施农业项目3个3、公益性岗位就业残疾人岗位补贴70人4、就业培训30人   5、社会保险补贴15人6、残疾人大学生资助12名 、7、农村残疾人实用技术培训30人。

 

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

(50分)

数量指标

指标1:扶持残疾人就业创业

20人

20人

5

5

 

 

 

 

指标2:扶持“阳光大棚”等设施农业项目

3个

3个

2

2

 

 

 

 

指标3:公益性岗位就业残疾人岗位补贴

66人

70人

3

3

 

 

 

 

指标4:就业培训及农村残疾人实用技术培训

60人

60人

5

5

 

 

 

 

指标5;社会保险补贴

15人

15人

3

3

 

 

 

 

指标6:残疾人大学生

12

12

2

2

 

 

 

质量指标

指标1:接受职业就业技能培训就业转化率

5人

5人

5

5

 

 

 

 

指标2:就业培训合格率

100%

100%

5

5

 

 

 

时效指标

指标1:项目完成时间

12月底

10月

10

10

 

 

 

成本指标

指标1:残疾人就业创业

3.8

6.71

10

10

残疾人就业创业扶持资金年初预算按20年任务数30人编制,后来省定指标按20人下达。

 

 

(30分)

经济效益

指标

指标1:扶持残疾人就业创业增收

有所提高

有所提高

5

5

 

 

 

社会效益

指标

指标1::促进残疾人创业就业,提高家庭水平

有所提高

有所提高

5

5

 

 

 

 

指标2:就业技能培训业务水平

有所提高

明显

5

5

 

 

 

可持续影

响指标

指标1:持续促进残疾人提升创业就业能力

有所提高

有所提高

10

10

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1:接受就业创业扶持、培训残疾人满意度

0.95

0.95

5

4

 

 

 

 

指标2:公益性岗位就业残疾人岗位补贴、社会保险补贴、残疾大学生救助满意率

0.95

0.95

5

4

 

 

 

总分

 

 

100

98

 

 

 

 

附件2:单位三公经费公开

 

黟县残联2022年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

 

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 3.69

 3.68

公务用车购置及运行维护费

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

        公务用车运行维护费

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县残联2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.69万元,支出决算为3.68万元,完成预算的99.73%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县残联2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.68万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,减少0万元,下降0%。2022年黟县残联因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出3.68万元, 与2021年度预算相比,减少0.01万元,下降0.3%,下降的原因是本着厉行节约的原则缩减开支。2022年黟县残联单位国内公务接待共65批次(其中外事接待0批次),410人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于用于接待上级残联、外县残联系统业务指导和工作调研、乡镇残联及村级残协组织等公务往来接待支出。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比,无减少情况。2022年没有安排公务用车购置费,无公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年末,黟县残联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。