号: 003154531/202009-00008 信息分类: 年度财政预决算
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期:
发布机构: 黟县柯村镇人民政府 发布日期: 2020-09-15
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算公开

发布时间:2020-09-15 17:08 阅读次数:

2020年9月

 

 

 

第一部分 黟县柯村镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黟县柯村镇人民政府2019度部门决算情况

 

第一部分 黟县柯村镇人民政府概况

一、部门职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)保护各种经济组织的合法权益;

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算包括:镇本级决算和事业单位决算,与预算比较,无任何单位增减。

纳入黟县柯村镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

柯村镇政府本级

2

柯村镇广播站

3

柯村镇计生服务站

4

柯村镇农技站

 

第二部分 黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:柯村镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

1,140.78

 

530.21

一、一般公共预算财政拨款收入

0.00

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

255.08

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

1,140.78

七、文化旅游体育与传媒支出

14.94

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

818.83

 

 

十一、城乡社区支出

34.36

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

530.21

本年收入合计

1,395.86

本年支出合计

1398.34

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

18.42

年末结转和结余

15.94

 

 

 

 

总计

1,414.28

总计

1414.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:柯村镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

1395.86

1140.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255.08

201

一般公共服务支出

527.73

272.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

525.29

270.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255.08

2010301

  行政运行

525.13

270.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

255.08

2010350

  事业运行

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

481.00

481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

337.83

337.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:柯村镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,398.34

1,398.34

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

530.21

530.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

527.77

527.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

527.61

527.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

481.00

481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

337.83

337.83

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:柯村镇人民政府

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,140.78

一、一般公共服务支出

272.49

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

14.94

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

818.83

0.00

 

 

十二、农林水支出

34.36

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

 

本年收入合计

1,140.78

本年支出合计

1,140.62

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.16

0.00

 

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

1,140.78

总计

1,140.78

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:柯村镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1,140.78

1,140.78

0.00

1,140.62

1,140.62

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

272.65

272.65

0.00

272.49

272.49

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

270.21

270.21

0.00

270.05

270.05

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

270.05

270.05

0.00

269.89

269.89

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

0.00

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

0.00

0.00

0.00

2.43

2.43

0.00

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

14.94

14.94

0.00

14.94

14.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

14.25

14.25

0.00

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

14.25

14.25

0.00

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

818.83

818.83

0.00

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

818.83

818.83

0.00

818.83

818.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

0.00

0.00

0.00

481.00

481.00

0.00

481.00

481.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

337.83

337.83

0.00

337.83

337.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

34.36

34.36

0.00

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

34.36

34.36

0.00

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

34.36

34.36

0.00

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:柯村镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

210.99

302

商品和服务支出

541.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

87.24

30201

  办公费

5.42

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

87.53

30202

  印刷费

2.80

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.50

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

8.55

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

8.17

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.73

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

  电费

2.53

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.63

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.73

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

4.56

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.59

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

19.50

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

27.69

30215

  会议费

3.60

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.11

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

32.40

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

14.25

30224

  被装购置费

0.82

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

1.13

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.43

312

对企业补助

360.00

30309

  奖励金

11.62

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.69

30239

  其他交通费用

16.10

31204

  费用补贴

360.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

438.83

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

25.69

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

238.68

公用经费合计

901.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:柯村镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

第三部分 黟县柯村镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1414.28万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1414.28万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加165.36万元,增长13.24%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加;二是社会保障和就业支出、城乡社区支出和农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1395.86万元,其中:财政拨款收入1140.

78万元,占81.73%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入255.08万元,占18.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1398.34万元,其中:基本支出1398.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1140.78万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1140.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加151.82万元,增长15.35%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是城乡社区支出增加;三是农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1140.78万元,占本年收入的81.73%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加151.82万元,增长15.35%。主要原因一是社会保障和就业支出增加;二是城乡社区支出增加;三是农林水支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1140.78万元,占本年支出的81.58%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.82万元,增长15.35%。主要原因一是社会保障和就业支出增加;二是城乡社区支出增加;三是农林水支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1140.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出272.49万元,占23.89%;社会保障和就业(类)支出14.94万元,占1.31%;城乡社区支出(类)支出818.83万元,占71.78%;农林水(类)支出34.36万元,占3.02%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.55万元,支出决算为1140.78万元,完成年初预算的215.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是城乡社区支出增加。其中:基本支出1140.78万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为269.64万元,支出决算为269.89万元,完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加,日常公用经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员调资增加。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为2.83万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的85.87%,决算数小于预算数的主要原因是工会费支出减少。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世,死亡抚恤支出增加。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为2.45万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的28.16%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障支出减少。

6.城乡社区(类)城乡社区公开设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为481万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村公共基础设施支出增加。

7.城乡社区(类)城乡社区公开设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为337.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村各项整治支出增加。

8.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为37.31万元,支出决算为34.36万元,完成年初预算的92.09%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员有调动和离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1140.78万元,其中:人员经费238.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费901.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县柯村镇政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,黟县柯村镇人民政府机关运行经费支出901.93万元,比2018年增加217.62万元,增长31.80%,主要原因是保障单位运行费用支出和政府采购支出增加增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,黟县柯村镇人民政府政府采购支出总额71.37万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购服务支出67.42万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,黟县柯村镇人民政府共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

黟县柯村镇人民政府政府2019年度无纳入部门预算绩效考核的项目支出。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黟县柯村镇人民政府政府没有省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。