黟县柯村镇人民政府2024年决算公开
黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度2024_村级支出项目绩效评价报告
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算。
纳入黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级单位共1个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县柯村镇人民政府本级 |
第二部分 黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,785.10 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
455.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
71.65 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
75.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
22.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
730.93 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
538.77 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
45.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1856.75 |
本年支出合计 |
61 |
1868.43 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
58.5 |
年末结转和结余 |
63 |
46.82 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1915.25 |
总计 |
65 |
1915.25 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
合计 |
1856.75 |
1785.1 |
|
|
|
|
|
71.65 |
|
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
443.52 |
371.87 |
|
|
|
|
|
71.65 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.54 |
46.54 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
400.08 |
400.08 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
304.58 |
304.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.27 |
26.27 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
188.45 |
188.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.20 |
40.20 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.81 |
205.81 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1868.43 |
756.53 |
1111.9 |
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
455.20 |
425.62 |
29.58 |
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.54 |
46.54 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
8.62 |
1.07 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|
|
||||
|
2120101 |
行政运行 |
400.08 |
|
400.08 |
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
304.58 |
|
304.58 |
|
|
|
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.27 |
|
26.27 |
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
188.45 |
188.45 |
|
|
|
|
||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.20 |
|
40.20 |
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.81 |
|
205.81 |
|
|
|
||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1785.1 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
371.87 |
371.87 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
75.45 |
75.45 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.45 |
22.45 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
730.93 |
730.93 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
538.77 |
538.77 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
45.64 |
45.64 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1785.1 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,785.10 |
1,785.10 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1785.1 |
总计 |
58 |
1,785.10 |
1,785.10 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
合计 |
1785.1 |
673.21 |
1111.9 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
371.87 |
342.30 |
29.58 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.54 |
46.54 |
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
8.62 |
1.07 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
400.08 |
|
400.08 |
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
304.58 |
|
304.58 |
|
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
26.27 |
|
26.27 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
188.45 |
188.45 |
|
|
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
40.20 |
|
40.20 |
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.81 |
|
205.81 |
|
|||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.64 |
45.64 |
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
371.87 |
342.30 |
29.58 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
595.14 |
302 |
商品和服务支出 |
58.32 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
132.00 |
30201 |
办公费 |
7.16 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
73.95 |
30202 |
印刷费 |
2.72 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
233.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.32 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
14.22 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.64 |
30206 |
电费 |
2.79 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.78 |
30207 |
邮电费 |
1.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.13 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.64 |
30211 |
差旅费 |
1.22 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
47.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
5.36 |
30213 |
维修(护)费 |
0.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.74 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.29 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
15.68 |
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.33 |
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.39 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.22 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.27 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
614.88 |
公用经费合计 |
58.32 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门: |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:黟县柯村镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||
|
公开08表 部门: 金额单位:万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:黟县柯村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 黟县柯村镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1915.25万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1915.25万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加292.58万元,增长18.03%,主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是城乡社区支出增加、农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1856.75万元,其中:财政拨款收入1785.1万元,占96.14%;事业收入0万元,占0%;经营收入XX万元,占0%;其他收入71.65万元,占3.86%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1868.43万元,其中:基本支出756.53万元,占40.49%;项目支出1111.9万元,占59.51%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1785.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1785.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加(288.77万元,增长19.30%,主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是城乡社区支出增加、农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1785.1万元,占本年支出的93.20%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加288.77万元,增长19.30%。主要原因一是一般公共服务支出增加;二是城乡社区支出增加、农林水支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1785.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出371.87万元,占20.83%;社会保障和就业(类)支出75.44万元,占4.23%;卫生健康(类)支出22.46万元,占1.25%;城乡社区(类)支出730.93万元,占40.95%;农林水(类)支出538.78万元,占30.18%;住房保障(类)支出45.64万元,占2.56%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1358.42万元,支出决算为1785.1万元,完成年初预算的131.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是城乡社区支出增加、农林水支出增加。其中:基本支出673.21万元,占37.71%;项目支出1111.9万元,占62.29%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为230.15万元,支出决算为455.2万元,完成年初预算的197.78%,决算数大于预算数的主要原因是日常经费支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.54万元,支出决算为46.54万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为23.27万元,支出决算为23.27万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为10.09万元,支出决算为9.70万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因是卫生类项目支出减少。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.74万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新考录事业人员。
8.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)行政运行(项)。年初预算为296.95万元,支出决算为400.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出项目调整,支出增加。
9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为330万元,支出决算为304.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出项目调整,支出增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.27万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出项目调整,支出增加。
11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为136.68万元,支出决算为188.45万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动,有新考录人员。
12.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%。
13.农林水(类)农业(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.2万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对村级公益事业建设的补助进行项目调整,增加支出。
14.农林水(类)农业(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为205.93万元,支出决算为205.81万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。
15.农林水(类)农业(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出进行项目调整,支出增加。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.15万元,支出决算为45.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员晋升提拔及新考录人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出673.2万元,其中:人员经费614.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度黟县柯村镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度黟县柯村镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,黟县柯村镇人民政府机关运行经费支出58.32万元,比2023年减少2.84万元,下降4.64%,主要原因是厉行节约,压缩日常公用经费。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,黟县柯村镇人民政府政府采购支出总额36.29万元,其中:政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出26.27万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,黟县柯村镇人民政府共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金1115.97万元。从评价情况看,资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,明确开支范围,确保每个项目顺利执行。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,由项目、纪检、办公室、财政所等部门组成的绩效评价小组根据绩效评价依据对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行分析评价,形成《项目支出绩效自评表》和项目支出绩效评价报告。
组织对分别为“24_村级支出”、“体制安排(柯村镇)”、“体制结算(柯村镇)”、“体制经费”、“各村及社区独保费”、“农村公路养护”、“红色美丽村庄”、“2024年度农村公益事业财政奖补项目”、“黟集202402号集体经营性建设用地入市”等9个项目开展了部门评价,共涉及资金1115.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,全年执行数1115.97万元,其中财政拨款1115.97万元,执行率100%.
组织对“黟县柯村镇人民政府”1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金210.12万元。从评价情况看,资金使用合理规范,项目完成度100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我镇在2024年度部门决算中反映“24_村级支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
24_村级支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为210.12万元,执行数为210.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标部分分值为50分,评价得50分,其中:数量指标部分分值为20分,评价得20分;质量指标部分分值为10分,评价得10分;时效指标部分分值为10分,评价得10分;成本指标部分分值为10分,评价得10分;二是效益指标部分分值为30分,评价得30,其中:经济效益指标部分分值为10分,评价得10分;社会效益指标部分分值为10分,评价得10分;可持续影响指标部分分值为10分,评价得10分;三是满意度指标10分,评价得10分;绩效结论;优。发现的主要问题及原因:一是资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差,有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付;二是考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价项目差异性大,在设置评价指标和标准上存在难度,导致评价内容不够全面,针对性不强,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步改进措施:一是建议加强财政资金管理,合理定位预算绩效目标,切实做到花钱必问效,使绩效评价成为一种工作常态;二是严格预算执行力度,细化预算编制,完善考核体系,开展相关培训学习,提高从业人员业务水平,保证预算绩效评价质量。
24_村级支出项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
|
年度资金总额: |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
— |
|
|
||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
柯村镇村级数量 |
=8个 |
8个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2024年底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=208.808万元 |
210.12万元 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村镇农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
对柯村镇社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
对柯村镇生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对柯村镇发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024年度24_村级支出项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度24_村级支出项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
柯村镇村级数量 |
=8个 |
8个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2024年底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=208.808万元 |
210.12万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村镇农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对柯村镇社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对柯村镇生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对柯村镇发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制安排柯村镇 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
408.14 |
390.16 |
390.16 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
408.14 |
390.16 |
390.16 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
经费拨款保障政府机构运行,有经费及时支付款项,做到不拖欠款项,按时间支付完成项目,做到为群众办实事 |
经费拨款保障政府机构运行,有经费及时支付款项,做到不拖欠款项,按时间支付完成项目,做到为群众办实事 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
柯村镇实有在编人数 |
=44人 |
36人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成工作目标的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成政府工作的时间 |
在规定的时间内完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成政府工作所需的经费 |
≤500万元 |
390.16万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对当地社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对当地生态环境保护的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对当地长期发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制结算柯村镇 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
311.20 |
311.20 |
311.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
311.20 |
311.20 |
311.20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按实际情况节点支付,积极兑现企业奖励,扶持当地企业发展,积极引入企业,促进当地经济发展 |
按实际情况节点支付,积极兑现企业奖励,扶持当地企业发展,积极引入企业,促进当地经济发展 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
柯村的企业数量 |
≤100个 |
10个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成工作任务的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成政府工作的时间 |
在规定时间内完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成工作所需要的成本 |
≤500万元 |
311.20万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对当地社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对当地社会生态环境发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对当地长期发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
各村及社区独保费 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
进一步完善有利于人口和计划生育事业发展的经济社会政策,推动人口计生工作转型发展,落实领取独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策,全面兑现2024年度独保费 |
推动了人口和计划生育事业发展,落实人口计生工作转型发展,落实了独生子女父母光荣证的独保费及企业退休职工计划生育奖励政策,全年兑现了2024年独保费发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
独保人数 |
=66人 |
66人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
全面及时兑现 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成全面发放时间 |
在规定的时间内发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放的总金额 |
=14416.5元 |
10730元 |
20 |
20 |
根据实际预算支出进行调整 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对当地社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对当地生态环境保护的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对当地长期发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
农村公路管养 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
18.34 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
农村公路管养工作是关系到农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区的经济发展,加强农村公路管理和养护,改善镇域内交通环境 |
农村公路管养提高了农村公路的顺畅通行,提高群众生活、生产及出行便利性,带动周边地区经济发展,提高了农村公路和养护及改善了镇域内交通环境 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村道数 |
=15.68公里 |
15.68公里 |
10 |
10 |
|
|||
|
涉及乡道数 |
=27.27公里 |
27.27公里 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
完成工作任务的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成工作任务的时间 |
在规定的时间完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成的总成本 |
=183375元 |
0元 |
10 |
10 |
本年度农村公路管养资金划拨主管部门支出 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境保护的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对当地长期发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
36.95 |
36.95 |
36.95 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
36.95 |
36.95 |
36.95 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障体制正常运行,正常支付款项,方便解决群众问题 |
保障体制正常运行,正常支付款项,方便解决群众问题 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府实有人数 |
=44人 |
44人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成工作任务的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成工作的时间 |
在规定的时间内完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
政府所需要的经费 |
≤369457元 |
369457元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对当地经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对当地社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对当地生态环境保护的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对当地长期发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
红色美丽村庄 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成村强、民富、景美的和美乡村精品示范村,全面推动红色村党组织振兴 |
完成村强、民富、景美的和美乡村精品示范村,全面推动红色村党组织振兴 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
游客数量 |
≥6万人 |
6万人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
安全生产事故发生率 |
≤0% |
0% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成工作的时效 |
2024年12月底 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目建设成本 |
=1000000元 |
1000000元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对柯村社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对柯村生态环境的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对柯村镇发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2024年度农村公益事业财政奖补项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
40.20 |
40.20 |
40.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
40.20 |
40.20 |
40.20 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
高效完成全年农村公益事业财政奖补项目,按质按量完成4个农村公益事业财政奖补项目,便民利民。 |
高效完成本年度农村公益事业财政奖补项目,高质量完成4个村农村公益事业财政奖补项目,提高村民生活幸福感 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
2024年度农村公益事业财政奖补项目数 |
=4个 |
4个 |
10 |
10 |
|
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质量指标 |
完成工作任务目标 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
完成项目时间 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
完成项目所需经费 |
≤50万 |
40.2万 |
20 |
20 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村镇经济社会的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
对柯村镇社会稳定的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
对柯村镇生态环境的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
可持续影响指标 |
持续促进柯村镇发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众的满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
黟集202402号集体经营性建设用地入市 |
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主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
26.27 |
26.27 |
26.27 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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|
其中:本年财政拨款 |
26.27 |
26.27 |
26.27 |
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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按要求完成黟县柯村镇柯村村方家坦组集体经营性建设用地所需各项事宜,确保该地块顺利完成入市交易 |
高标准完成黟县柯村镇方家坦组集体经营性建设用地所需各项事宜,地块顺利完成入市交易 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
建设用地面积 |
=528平方米 |
528平方米 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
入市情况 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
完成工作目标期限 |
按期完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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成本指标 |
土地成本 |
=262687.2元 |
262687.2元 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村村集体经济效益影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
对柯村村社会发展影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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|
生态效益指标 |
对柯村村生态环境影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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|
可持续影响指标 |
对柯村村发展影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意程度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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2.2024年度24_村级支出项目绩效评价报告
项目支出绩效部门评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
2024_村级支出是在以村党组织为核心的村级组织建设中,用来保障村级组织正常运转及大学生后备干部保障的费用,分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目:包括村干部基本报酬、村级组织办公经费、大学生后备干部报酬及办公经费。村干部基本报酬,主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴。村级组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。大学生后备干部报酬及办公经费,主要指大学生在村任职的报酬以及必要的办公用品等必须开支。其他必要支出:包括农村公共服务运行维护支出、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
(二)项目绩效目标。
2024_村级支出保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部及大学生后备干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的:了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
绩效评价的对象:全乡村级组织运转及干部报酬发放范围。
绩效评价的范围:该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则:坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则;坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。
评价指标体系:绩效评价指标体系共设一级指标体系三个,分别为产出指标(50%)、效益指标(30%)、满意度指标(10%);二级指标九个,分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度;三级指标十个,分别为完成目标工作的比例、完成工作目标实效及质量、完成目标工作时间、开展工作所需经费、对推动经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对农村的长远影响、社会及政府的满意度。
评价方法:根据上级要求,采用定量分析与定性分析相结合,运用比较分析的方法,对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。
评价标准:评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。
(四)绩效评价工作过程。
1、数据填报和采集
本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等,根据以上资料进行分析汇总,形成绩效自评报告的基础数据。
2、社会调查
绩效评价工作小组根据该项目实施情况,设计相关调查问卷,对服务对象进行满意度调查,并对调查结果进行统计分析,形成服务对象满意度分析报告。
3、数据分析和撰写报告
根据要求,我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价,得出评价结论及得分,撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
1、产出指标部分分值为50分,评价得50分,其中:数量指标部分分值为20分,评价得20分;质量指标部分分值为10分,评价得10分;时效指标部分分值为10分,评价得10分;成本指标部分分值为10分,评价得10分。
2、效益指标部分分值为30分,评价得30,其中:经济效益指标部分分值为10分,评价得10分;社会效益指标部分分值为10分,评价得10分;可持续影响指标部分分值为10分,评价得10分。
3、满意度指标10分,评价得10分。
绩效结论;优
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2024_村级支出 |
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|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
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|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
确保村组织运转及干部报酬得到保障,为本土大学生后备干部工资和社保费提供经费保障,在规定的时间内完成支付 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
柯村镇村级数量 |
=8个 |
8个 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2024年底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=208.808万元 |
210.12万元 |
20 |
20 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对柯村镇农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对柯村镇社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对柯村镇生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对柯村镇发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
2024年度,县财政预算安排该项目建设资金210.12万元,柯村镇人民政府及时按照财政资金管理办法做好项目验收工作,资金已全部支出。
(二)项目过程情况。
项目严格按照2024年预算编制批复实施,结合实际进行科学规划。项目实施过程中,严格对照单位内控制度,紧紧把握住财政资金收支两条线,对项目的事前、事中、事后进行监督,实现了项目管理与过程管理的有机结合,但监督管理工作有待加强,对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档,档案资料完成、齐全、规范。
(三)项目产出情况。
村级组织运转经费按时拨付到位,8个村安全平稳运行,有序开展日常工作,各项基础设施更加完善,村(居)民生活水平显著提高;全镇8个村“两委”主要干部及其他干部基本报酬、大学生后备干部报酬按时发放到位,干部工作积极性提高,为民办事效率提升,群众满意度不断增加。
(四)项目效益情况。
为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制,规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效。保障村级组织正常运转,用于对8个村级组织运转经费的补助,具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴、其他必要支出及大学生后备干部报酬及办公经费等支出。
五、主要经验及做法
做好项目实施的跟踪监管,定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查。对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调,确保项目实施工作正常运行,各项资金拨付按时到位,以期达到预期绩效目标。
六、存在问题及原因分析
1、资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差,有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。
2、考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价项目差异性大,在设置评价指标和标准上存在难度,导致评价内容不够全面,针对性不强,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
七、有关建议
一是建议加强财政资金管理,合理定位预算绩效目标,切实做到花钱必问效,使绩效评价成为一种工作常态。二是严格预算执行力度,细化预算编制,完善考核体系,开展相关培训学习,提高从业人员业务水平,保证预算绩效评价质量。
黟县柯村镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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金额单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
30.02 |
|
|
|
|
30.02 |
|
|
|
|
|
30.02 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县柯村镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.32万元,支出决算为30.32万元,完成预算的100%;较上年减少0.28万元,下降0.92%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县柯村镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算30.02万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2024年黟县柯村镇人民政府因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(黄财行〔2014〕68号)、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(黄财社〔2014〕262号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为30.02万元,支出决算为30.02万元,完成预算的100%;较上年减少0.28万元,下降0.92%。2024年黟县柯村镇人民政府国内公务接待共718批次(其中外事接待0批次),4760人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外县单位业务指导、工作调研和招商引资等公务往来支出,包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。截至2024年12月31日,黟县柯村镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
[207]黟县柯村镇人民政府部门自评.xls
5柯村镇部门绩效自评工作情况总结.docx
341023000_207001 黟县柯村镇人民政府(本级).xlsx
安徽项目支出自评模板20250923161421.zip
柯村镇2024年项目支出绩效部门评价报告.docx
黟县柯村镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.docx
黟县柯村镇人民政府2024年决算公开.doc
皖公网安备 34102302000001号
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