黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算
黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度村组织运转及干部报酬项目绩效评价报告
第一部分 黟县柯村镇人民政府概况
一、部门职责
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黟县柯村镇人民政府本级 |
第二部分 黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,496.33 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
374.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
53.88 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
144.81 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
23.67 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
610.11 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
367.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
43.78 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,550.21 |
本年支出合计 |
61 |
1,564.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
72.45 |
年末结转和结余 |
63 |
58.50 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,622.67 |
总计 |
65 |
1,622.67 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
1,550.21 |
1,496.33 |
|
|
|
|
|
53.88 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
360.32 |
306.44 |
|
|
|
|
|
53.88 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.10 |
23.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.95 |
9.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
610.11 |
610.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
178.04 |
178.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.29 |
186.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,564.17 |
735.43 |
828.73 |
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
374.28 |
374.28 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.10 |
|
23.10 |
|
|
|
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.67 |
|
4.67 |
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.95 |
8.57 |
1.37 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
610.11 |
|
610.11 |
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
178.04 |
178.04 |
|
|
|
|
||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.18 |
|
3.18 |
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.29 |
|
186.29 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.78 |
43.78 |
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,496.33 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,496.33 |
1,496.33 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,496.33 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
1,496.33 |
1,496.33 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1,496.33 |
总计 |
58 |
1,496.33 |
1,496.33 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,496.33 |
667.60 |
828.73 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
306.44 |
306.44 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.50 |
2.50 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.95 |
71.95 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.76 |
38.76 |
|
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.10 |
|
23.10 |
|||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.67 |
|
4.67 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.32 |
2.32 |
|
|||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.95 |
8.57 |
1.37 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.80 |
8.80 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.93 |
4.93 |
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
610.11 |
|
610.11 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
178.04 |
178.04 |
|
|||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.18 |
|
3.18 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
186.29 |
|
186.29 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.78 |
43.78 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
588.98 |
302 |
商品和服务支出 |
61.16 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
117.35 |
30201 |
办公费 |
6.61 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
72.00 |
30202 |
印刷费 |
9.81 |
310 |
资本性支出 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
203.78 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
32.14 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.96 |
30206 |
电费 |
3.87 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.54 |
30207 |
邮电费 |
4.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.79 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.21 |
30211 |
差旅费 |
1.42 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
44.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
5.68 |
30213 |
维修(护)费 |
1.26 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.69 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.45 |
30215 |
会议费 |
0.73 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
12.30 |
30217 |
公务接待费 |
3.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
2.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.60 |
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.91 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
1.29 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.49 |
399 |
其他支出 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.98 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
606.44 |
公用经费合计 |
61.16 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:柯村镇人民政府没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:柯村镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 黟县柯村镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1622.67万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1622.67万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各(减少32.2万元,下降1.95%,主要原因:厉行节约,严格控制经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1550.22万元,其中:财政拨款收入1496.33万元,占96.52%;其他收入53.88万元,占3.48%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1564.17万元,其中:基本支出735.43万元,占47.02%;项目支出828.73万元,占52.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1496.33万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1496.33万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加70.21万元,增长4.92%,主要原因:一是社会保障支出增加;二是农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.33万元,占本年支出的92.21%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加70.21万元,增长4.92%。主要原因一是社会保障支出增加;二是农林水支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出306.44万元,占20.48%;社会保障和就业(类)支出144.81万元,占9.68%;卫生健康(类)支出23.67万元,占1.58%;城乡社区(类)支出610.11万元,占40.77%;农林水(类)支出367.51万元,占24.56%;住房保障(类)支出43.78万元,占2.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1461.83万元,支出决算为1496.33万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障支出增加;二是农林水支出增加。其中:基本支出667.60万元,占44.62%;项目支出828.73万元,占55.38%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为255.97万元,支出决算为306.44万元,完成年初预算的119.72%,决算数大于预算数的主要原因是日常经费支出增加。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.56万元,支出决算为91.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整,养老保险补缴以及有人员调入。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24.78万元,支出决算为38.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整,职业年金补缴及人员调入。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.1万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为5.41万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的86.32%,决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待及义务兵家庭优待金支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的46.96%,决算数小于预算数的主要原因是去他社会保障和就业支出调整,支出减少。
9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为10.60万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的93.87%,决算数小于预算数的主要原因是卫生类项目支出减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.8万元,支出决算为8.8万元,完成年初预算的100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.93万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的100%。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为694.37万元,支出决算为610.11万元,完成年初预算的87.87%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是城乡社区支出项目调整,支出减少。
13.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为132.8万元,支出决算为178.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动,有新考录人员。
14.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为15.56万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的20.44%,决算数小于预算数的主要原因是农林水相关支出调整,高校毕业生到基层任职补助的支出减少。
15.农林水(类)农业(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为191.99万元,支出决算为186.29万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为43.78万元,支出决算为43.78万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出667.6万元,其中:人员经费606.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费61.16万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
柯村镇人民政府2023年没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
柯村镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,黟县柯村镇人民政府机关运行经费支出61.16万元,比2022年减少9.35万元,下降13.26%,主要原因是厉行节约,压缩日常公用经费。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,黟县柯村镇人民政府政府采购支出总额34.59万元,其中:政府采购货物支出32.92万元、政府采购工程支出1.67万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,黟县柯村镇人民政府共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金79.29万元。从评价情况看,资金使用和管理方面,进一步强化资金统筹,明确开支范围,今年的支出保障了村级组织的正常运转。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,由项目、纪检、办公室、财政所等部门组成的绩效评价小组根据绩效评价依据对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行分析评价,形成《项目支出绩效自评表》和项目支出绩效评价报告。
根据部门评价工作安排,2023年,我部门未开展部门评价”
组织对“村组织运转及干部报酬”、“本土大学生村级后备干部工资及社保费”、“优抚”、“体制安排(柯村镇)”、“体制结算(柯村镇)”、“抚恤金”、“体制经费”、“各村及社区独保费”等8个项目开展单位整体支出部门评价,共涉及资金1461.83万元。从评价情况看,全年执行数1496.33万元,其中财政拨款1496.33万元,执行率102.36%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在2023年度部门决算中反映“村级组织运转及干部报酬”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
村级组织运转及干部报酬项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为79.29万元,执行数为75.29万元,完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标部分分值为50分,评价得50分,其中:数量指标部分分值为20分,评价得20分;质量指标部分分值为10分,评价得10分;时效指标部分分值为10分,评价得10分;成本指标部分分值为10分,评价得10分;二是效益指标部分分值为30分,评价得30,其中:经济效益指标部分分值为10分,评价得10分;社会效益指标部分分值为10分,评价得10分;可持续影响指标部分分值为10分,评价得10分;三是满意度指标10分,评价得10分;绩效结论;优。发现的主要问题及原因:一是资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差,有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付;二是考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价项目差异性大,在设置评价指标和标准上存在难度,导致评价内容不够全面,针对性不强,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。下一步改进措施:一是建议加强财政资金管理,合理定位预算绩效目标,切实做到花钱必问效,使绩效评价成为一种工作常态;二是严格预算执行力度,细化预算编制,完善考核体系,开展相关培训学习,提高从业人员业务水平,保证预算绩效评价质量。
村级组织运转及干部报酬项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
村组织运转及干部报酬 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
10 |
94.95% |
9.50 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障村居工作正常运行 |
确保了村居工作正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村主要干部人数 |
=9人 |
9人 |
10 |
10 |
|
|||
|
村两委干部人数 |
=30人 |
30人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
保障村运转个数 |
=8个 |
8个 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2023年前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=191.99万元 |
191.99万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对农村发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”
(3)部门评价结果。
《2023年度村级组织运转及干部报酬项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度村组织运转及干部报酬项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评汇总清单
|
序号 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|||||||||||
|
1 |
村组织运转及干部报酬 |
792948.07 |
752936.52 |
94.95 |
99.5 |
|
|||||||||||
|
2 |
本土大学生后备干部工资及社保费 |
31815.89 |
31815.89 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
3 |
优抚 |
46687.5 |
46687.5 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
4 |
体制安排(柯村镇) |
3095737.27 |
3095737.27 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
5 |
体制结算(柯村镇) |
2632000 |
2632000 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
6 |
体制经费 |
373690 |
373690 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
7 |
抚恤金 |
231046 |
231046 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
8 |
各村及社区独保费 |
13730 |
13730 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
村组织运转及干部报酬 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||
|
年度资金总额: |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
10 |
94.95% |
9.50 |
|||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
— |
|
|
|||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障村居工作正常运行 |
确保了村居工作正常运行 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村主要干部人数 |
=9人 |
9人 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
村两委干部人数 |
=30人 |
30人 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
保障村运转个数 |
=8个 |
8个 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2023年前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=191.99万元 |
191.99万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
对生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
对农村发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
|||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
本土大学生后备干部工资及社保费 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
3.18 |
3.18 |
3.18 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按序时完成目标工作 |
完成全年工作目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
=7人 |
7人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金发放及时性 |
及时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金发放实效性 |
每月按时发放 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
发放资金总额 |
=15.56万元 |
15.56万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
无 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对农村发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
优抚 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
2.67 |
4.67 |
4.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
2.67 |
4.67 |
4.67 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
及时发放优抚补助 |
完成全年优抚补助 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
为本镇义务兵家属和部分享受国家抚恤补助的重点优抚对象发放优待补助 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
认真核实人数、足额打卡发放、数据入库符合要求 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
优抚项目实施进度按照计划实施,采取一次性发放的办法,及时足额发呆优抚对象账户 |
2023年年底完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准,财政部门审核并划拨经费,代发银行打卡发放的方式,减少人工成本。 |
≤5.41万元 |
5.41万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效提高了他们的家庭生活水平,同时也拉动了内需,繁荣了当地经济。 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
通过项目实施,不断提升了义务兵家属和优抚对象的生活水平、生活质量和个人对党和政府的拥护和支持,减少了涉军群体的信访量,并通过形式多样的宣传活动,不断提高全社会对优抚对象为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度,关心关爱优抚对象的社会氛围得到显著改善,社会各界评价良好。 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
通过项目实施,义务兵家属和重点优抚对象的生活环境得到改善,家庭居住环境得到改善,基层贫困优抚对象生产生活环境得到显著提升,优抚服务载体和服务质量得到显著改善,生态效益显著提升。 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
通过项目实施,让广大义务兵家属和优抚对象感受到党和政府的温暖,号召全社会关心支持优抚事业,在全社会营造关心关爱优抚对象的良好氛围,增强优抚对象的荣誉感、获得感,鼓励更多的社会青年踊跃参军,现役军人精忠报国,为实现强国梦强军梦做出贡献;增强了项目实施的可持续发展动力,取得了良好的社会效果。 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制安排(柯村镇) |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
250.00 |
309.54 |
309.54 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
250.00 |
309.54 |
309.54 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障政府机构运行,经费拨款 |
政府机构在平稳运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成政府目标任务 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完成政府目标工作的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成政府目标工作的时间 |
2023年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需经费 |
=250万元 |
250万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对全镇经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对全镇社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对全镇生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
长期保障政府机构运行 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制结算(柯村镇) |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
322.74 |
263.20 |
263.20 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
322.74 |
263.20 |
263.20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障全年财政收入 |
完成全年财政收入 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全年财政收入比例 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
完成全年财政收入的质量 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成全年财政收入的时间 |
2023年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成全年财政收入所需经费 |
=400万元 |
400万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对全镇经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
长期保障机构运行 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
体制经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障体制正常运行 |
机构平稳运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府部门数量 |
=1个 |
1个 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
及时高效完成目标任务 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
年初制定计划,年末工作计划完成率 |
2023年底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
完成工作任务所需经费 |
=37.37万元 |
37.37万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
促进城乡社区发展 |
显著改善 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
明显改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对社会发展的可持续影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
抚恤金 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
23.10 |
23.10 |
23.10 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
机关事业单位离退休人员死亡抚恤金 |
机关事业单位离退休人员死亡抚恤金全部发放 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
退休死亡人员 |
=1人 |
1人 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
全额发放抚恤金 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
按时发放抚恤金 |
定时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
一次性抚恤金 |
=229046元 |
229046元 |
5 |
5 |
|
||||
|
丧葬费 |
=2000元 |
2000元 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障退休人员亲属生活 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
保障退休人员遗属补助 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
确保退休人员遗属生活水平 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
保障退休人员遗属日常生活 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
各村及社区独保费 |
|||||||||
|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
2.02 |
1.37 |
1.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
2.02 |
1.37 |
1.37 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
全面兑现2023年度独保费66人,240元/人/年 |
全面兑现独保费 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
独保费发放金额 |
=2.02万元 |
2.02万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
独保人数 |
=66人 |
66人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
全面及时兑现 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成全面发放时间 |
按时完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需经费,村居摸底,乡镇审核 |
=2.02万元 |
2.02万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加群众收入 |
=2.02万元 |
2.02万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态环境的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对社会发展长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
计划生育对象满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||||
2.2023年度村组织运转及干部报酬项目绩效评价报告
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
村级组织运转及干部报酬是在以村党组织为核心的村级组织建设中,用来保障村级组织正常运转的费用,分重点保障项目和其他必要支出两部分。重点保障项目:包括村干部基本报酬、村级组织办公经费两项。村干部基本报酬,主要指对在任村“两委”班子主要成员给予的固定补贴。村级组织办公经费,主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必需的开支。其他必要支出:包括农村公共服务运行维护支出、正常离任村干部生活补贴、村民小组长误工补贴等。保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
(二)项目绩效目标。
村级组织运转及干部报酬保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,改善农村村民生活环境、提高村民的生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的:了解和掌握项目实施的具体情况,评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验,完善项目管理办法,提高项目管理水平和资金的使用效率。提高支出的责任和效率,形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。
绩效评价的对象:全乡村级组织运转及干部报酬发放范围。
绩效评价的范围:该项目的完成情况、专项资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况
(三)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则:坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则;坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则并充分考虑其可持续影响。
评价指标体系:绩效评价指标体系共设一级指标体系三个,分别为产出指标(50%)、效益指标(30%)、满意度指标(10%);二级指标九个,分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度;三级指标十个,分别为完成目标工作的比例、完成工作目标实效及质量、完成目标工作时间、开展工作所需经费、对推动经济发展的影响、对社会发展的影响、对生态发展的影响、对农村的长远影响、社会及政府的满意度。
评价方法:根据上级要求,采用定量分析与定性分析相结合,运用比较分析的方法,对部门规划、项目立项、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。
评价标准:评价从项目的完成率、完成时效、项目质量、数量、群众满意度等方面进行量化、具体分析。
(四)绩效评价工作过程。
1、数据填报和采集
本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、基础数据台账等,根据以上资料进行分析汇总,形成绩效自评报告的基础数据。
2、社会调查
绩效评价工作小组根据该项目实施情况,设计相关调查问卷,对服务对象进行满意度调查,并对调查结果进行统计分析,形成服务对象满意度分析报告。
3、数据分析和撰写报告
根据要求,我单位对该项目产出指标、效益指标、满意度指标三个指标进行评价,得出评价结论及得分,撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
1、产出指标部分分值为50分,评价得50分,其中:数量指标部分分值为20分,评价得20分;质量指标部分分值为10分,评价得10分;时效指标部分分值为10分,评价得10分;成本指标部分分值为10分,评价得10分。
2、效益指标部分分值为30分,评价得30,其中:经济效益指标部分分值为10分,评价得10分;社会效益指标部分分值为10分,评价得10分;可持续影响指标部分分值为10分,评价得10分。
3、满意度指标10分,评价得10分。
绩效结论;优
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2023年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
村组织运转及干部报酬 |
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|
主管部门 |
207-黟县柯村镇人民政府 |
实施单位 |
207001-黟县柯村镇人民政府 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
10 |
94.95% |
9.50 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
267.28 |
79.29 |
75.29 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障村居工作正常运行 |
确保了村居工作正常运行 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村主要干部人数 |
=9人 |
9人 |
10 |
10 |
|
|||
|
村两委干部人数 |
=30人 |
30人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
保障村运转个数 |
=8个 |
8个 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
完成工作目标任务的实效、质量 |
≥100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
时效指标 |
完成目标工作的及时程度和效率 |
在2023年前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
开展工作所需的经费 |
=191.99万元 |
191.99万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农村经济发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对生态发展的影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对农村发展的长远影响 |
显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会及政府满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.50 |
|
||||||
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
2022年度,县财政预算安排该项目建设资金194.592万元,柯村镇人民政府及时按照财政资金管理办法做好项目验收工作,资金已全部支出(该资金由其他部门支出)。
(二)项目过程情况。
项目严格按照2023年预算编制批复实施,结合实际进行科学规划。项目实施过程中,严格对照单位内控制度,紧紧把握住财政资金收支两条线,对项目的事前、事中、事后进行监督,实现了项目管理与过程管理的有机结合,但监督管理工作有待加强,对相关档案资料进行收集、分类、整理、归档,档案资料完成、齐全、规范。
(三)项目产出情况。
村级组织运转经费按时拨付到位,8个村安全平稳运行,有序开展日常工作,各项基础设施更加完善,村(居)民生活水平显著提高;全镇8个村“两委”主要干部及其他干部基本报酬按时发放到位,干部工作积极性提高,为民办事效率提升,群众满意度不断增加。
(四)项目效益情况。
为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制,规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效。保障村级组织正常运转,用于对8个村级组织运转经费的补助,具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、正常离任村干部生活补贴等及其他必要支出。
五、主要经验及做法
做好项目实施的跟踪监管,定期对项目实施情况和经费使用情况进行检查。对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调,确保项目实施工作正常运行,各项资金拨付按时到位,以期达到预期绩效目标。
六、存在问题及原因分析
1、资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差,有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。
2、考核指标体系不够全面。财政支出绩效评价项目差异性大,在设置评价指标和标准上存在难度,导致评价内容不够全面,针对性不强,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
七、有关建议
一是建议加强财政资金管理,合理定位预算绩效目标,切实做到花钱必问效,使绩效评价成为一种工作常态。二是严格预算执行力度,细化预算编制,完善考核体系,开展相关培训学习,提高从业人员业务水平,保证预算绩效评价质量。
黟县柯村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
30.30 |
30.30 |
|
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
30.30 |
30.30 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
黟县柯村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.3万元,支出决算为30.3万元,完成预算的100%;较上年减少1.5万元,下降4.72%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
黟县柯村镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务接待费支出决算30.3万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为XX万元。2023年黟县柯村镇人民政府因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(黄财行〔2014〕68号)、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》(黄财社〔2014〕262号)等相关规定执行。
2.公务接待费预算为30.3万元,支出决算为30.3万元,完成预算的100%;较上年减少1.7万元,下降4.72%。2023年黟县柯村镇人民政府国内公务接待共732批次(其中外事接待0批次),4900人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外县单位业务指导、工作调研和招商引资等公务往来支出,包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔2014〕21号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办〔2013〕11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行〔2014〕317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行〔2015〕315号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。截至2023年12月31日,黟县柯村镇人民政府机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
[207]黟县柯村镇人民政府部门自评.xls
柯村镇2023年项目支出绩效部门评价报告.docx
柯村镇政府2023年决算公开.docx
项目自评.xls
黟县柯村镇人民政府.xlsx
皖公网安备 34102302000001号
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